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Lucia VIEIRA DA SILVA

SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

En résumé

Au travers de mes différentes expériences, j'ai développé mon esprit d'analyse et ma rigueur tout en restant proche des opérationnels. J’ai également acquis une certaine polyvalence au travers des différentes missions que je me suis vu confiées. Par ailleurs je suis dynamique et fait preuve d'un bon relationnel.

Mes compétences :
SAP
Contrôle de Gestion
Audit
Reporting
Gestion budgétaire
Microsoft Excel
Wordpress
Comptabilité analytique
Comptabilité
Contrôle budgétaire
Référencement naturel

Entreprises

  • Mutuelle IBAMEO - Contrôleur de gestion

    2016 - maintenant * Elaboration et suivi du budget et des re-prévisions sur 5 ans.
    * Présentation des résultats au Conseil d’administration
    * En lien avec la comptable, gestion des clôtures comptable : imputation analytiques, provisions…
    * En lien avec les opérationnels, supervision des prestations de prévoyance
    * Analyse des données métiers, études de tarification liée au développement commercial (en lien avec les actuaires) ...
    * Gestion des ressources humaines en lien avec le cabinet ORCOM
  • KULTIVE SAS - Contrôleur de gestion

    SANDILLON 2014 - 2015 Rattachée au Président, j'ai pour fonctions de m’assurer de la bonne gestion des informations. Cela se traduit notamment par :
    - le contrôle de gestion et le contrôle budgétaire : élaboration du budget prévisionnel et suivi du réalisé, la mise en place de tableaux de bords commerciaux, de suivi clients, de suivi par activité ou par produits…
    - le suivi des actions de communication extérieures (image, marketing produit, offres opérationnelles…)
    - la gestion du contrôle interne, s’assurer de la fiabilité et de l’efficacité des process et systèmes d’informations à la demande du président
    - la gestion de l’information interne (création de supports…)
    - les relations avec les extérieurs (banques, assurances, CAC…), le suivi administratif lié au Conseil d’Administration et aux Assemblées Générales, des prestations extérieures pour les maisons mères et leurs adhérents
    Par ailleurs, en complément de ces fonctions, j'assure également la bonne gestion des ressources humaines (administratif, paye, formation…).
  • SOPA ORLEANS SAS (KULTIVE depuis 01/01/2014) - Contrôleur de gestion

    2011 - 2013 Elaboration du budget et supervision de la clôture des comptes, gestion des tableaux de bord commerciaux, suivi des indicateurs de performance, contrôle des procédures administratives, fiabilité et efficacité des process et systèmes d’informations, relations avec banques et assurances, supervisions des contrats et des affaires juridiques, suivi administratif lié au Conseil d’Administration et aux AG…
  • STERIS - Comptabilité & Contrôle de gestion

    2011 - 2011 Justifications des comptes en mode US GAAP.
    Déclaration mensuelle de TVA.
  • FNAC RELAIS - Responsable Financier

    IVRY SUR SEINE 2007 - 2010 Suivi de la comptabilité et contrôle de gestion du magasin, élaboration et suivi budgétaire, reporting, assistance aux responsables sur leur outils de gestion, mise en place et suivi des procédures comptables, administratives, de gestion et sécurité.
  • COMPAGNIE DEUTSCH ORLEANS - SAP Key User et comptable analytique

    2006 - 2007 Reprise et contrôle de données, paramétrage, formation des utilisateurs en vue du passage à SAP de l'activité RELAIS.

    Contrôle des prix moyens d’achat, valorisation des stocks semi-finis et produits finis, gestion de l’inventaire physique, analyse des frais de section.
  • Alliance Boots (ex : Alliance Santé) - Auditrice Interne

    Gennevilliers 2003 - 2006
  • ALLIANCE SANTE - Auditrice Interne

    Rennes 2003 - 2006 Grossiste répartiteur

    Réalisation de différentes missions d’audits :
    - Audits Qualité ISO 9001 à blanc (pré-certification) et de suivi : analyse du Système de Management de la Qualité et des procédures métier.
    - Audits Interne en établissement : marchandises et stocks, financier, organisation, social, pharmaceutique, bâtiments et installations, informatique, …
    - Audits Internes centraux ou de filiales : marge, maîtrise des frais généraux
  • SNCF - DDTER CENTRE - Assistant de gestion

    2002 - 2002
  • SNCF - Auditrice interne

    2002 - 2002
  • ALSTEF Automation - Stage contrôle de gestion

    Boigny-sur-Bionne 2001 - 2001 Suivi du contrôle de gestion de projets et optimisation du système.
    Mise en place d’une interface avec l’outil de planification de la production (S.I.).
    Création d’un outil semi-automatisé afin de faciliter le suivi budgétaire des affaires.
    Réalisation de tableaux de bord à l’intention de la Direction Générale.

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