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Christelle PERRI

PARIS

En résumé

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Entreprises

  • Mfprévoyance - Responsable du Pôle Contrôle Interne et Risques Opérationnels

    PARIS 2018 - maintenant Gestion des risques / Cartographie des risques
    Contrôles de niveau 2 dont ceux de conformité
    Outil de Contrôle Interne
    Gestion des risques opérationnels
    Qualité
    Comitologie, Reporting, Formation et Management
  • MSC ASSURANCES GROUPE AXA - Chargée de controle Interne Gestion des risques et Conformité

    2014 - 2018 Conformité réglementaire
    Gestion des risques
    Contrôle des activités
  • BNP Paribas – Services Epargne Entreprise S2E - Chargée de la maîtrise des risques et de la Conformité

    2012 - 2014 - Contrôle des activités
    - Gestion et maîtrise des Risques Opérationnels µ
    - Cartographie des risques
    - Suivi de Prestations de Services Essentielles
    - Audit
    - Gestion du risque accidentel
    - Animation d’actions de formation et de sensibilisation auprès des collaborateurs
    - Gestion des habilitations aux outils informatiques S2E et Actionnaires
  • Laser Cofinoga - Gestionnaire Risque et Fraude

    Paris 2012 - 2012 - Sécurisation des activités : Identification, pesée et hiérarchisation des risques des entités opérationnelles, contribution à l’identification des Dispositifs de Maîtrise des Risques sur les risques majeurs des entités, réalisation de la mise en forme des DMR dans les outils groupe, contribution à l’identification des actions à mettre en œuvre visant à sécuriser les activités, suivi des actions correctives ou de progrès liés à la réalisation des DMR
    - Contrôles des activités : Réalisation des contrôles de niveau 2, analyse des résultats et réalisation de préconisations, constitution et diffusion des reportings de contrôles de niveau 2 auprès des entités, conseil dans la mise en œuvre de leurs contrôles de niveau 1, contribution à la mise en application des évolutions règlementaires et à la mise en œuvre des Plans de Contrôles et Contrôles sur les Activités Externalisées
    - Mise en place, finalisation et pilotage du dispositif de Contrôle Interne : S’assurer de l’existence et de la mise à jour de l’ensemble des éléments de Pré-requis du Contrôle Interne au sein des entités
  • Laser Cofinoga - Chargée de Contrôle Interne

    Paris 2010 - 2011 - Mise en place, finalisation et pilotage du dispositif de Contrôle Interne : identification des activités/process (mise à plat, formalisation, sécurisation, suivi), analyse des risques des activités/process, identification, construction, réalisation des contrôles nécessaires à la sécurisation de l’activité, mise en place des actions correctrices et réalisation de leur suivi, intégration et mise à jour des process dans l’outil MEGA
    - Suivi des actions correctives issues des contrôles et Audit internes et/ou externes
    - Rédaction et validation de procédures, suivi des dossiers issus de la procédure « Validation de nouveaux produits/activités/services » sur tous les produits crédit et non crédits de LaSer
    - Mise en place de revues contractuelles et suivi des Prestations de Services Essentielles Externalisées
    - Gestion des risques de réputation et de non-conformité réglementaire ou légale : rédaction et/ou participation à la rédaction des supports de formations et d’informations des réglementations sur les secteurs crédit et prépayé
    - Réalisation de plans de contrôle, suivi des contrôles de niveau 1 et 2, production de reporting / indicateurs de pilotage du dispositif de Contrôle Interne
    - Prévention, gestion et valorisation des Risques Opérationnels
    - Gestion du risque accidentel : Rédaction des Plans de Continuités d’Activités (Identification des activités et besoins essentiels, définitions et arbitrage des stratégies de continuité d’activité)
    - Gestion et contrôles des délégations financières

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