Mfprévoyance
- Responsable du Pôle Contrôle Interne et Risques Opérationnels
PARIS2018 - maintenantGestion des risques / Cartographie des risques
Contrôles de niveau 2 dont ceux de conformité
Outil de Contrôle Interne
Gestion des risques opérationnels
Qualité
Comitologie, Reporting, Formation et Management
MSC ASSURANCES GROUPE AXA
- Chargée de controle Interne Gestion des risques et Conformité
2014 - 2018Conformité réglementaire
Gestion des risques
Contrôle des activités
BNP Paribas – Services Epargne Entreprise S2E
- Chargée de la maîtrise des risques et de la Conformité
2012 - 2014- Contrôle des activités
- Gestion et maîtrise des Risques Opérationnels µ
- Cartographie des risques
- Suivi de Prestations de Services Essentielles
- Audit
- Gestion du risque accidentel
- Animation d’actions de formation et de sensibilisation auprès des collaborateurs
- Gestion des habilitations aux outils informatiques S2E et Actionnaires
Laser Cofinoga
- Gestionnaire Risque et Fraude
Paris2012 - 2012- Sécurisation des activités : Identification, pesée et hiérarchisation des risques des entités opérationnelles, contribution à l’identification des Dispositifs de Maîtrise des Risques sur les risques majeurs des entités, réalisation de la mise en forme des DMR dans les outils groupe, contribution à l’identification des actions à mettre en œuvre visant à sécuriser les activités, suivi des actions correctives ou de progrès liés à la réalisation des DMR
- Contrôles des activités : Réalisation des contrôles de niveau 2, analyse des résultats et réalisation de préconisations, constitution et diffusion des reportings de contrôles de niveau 2 auprès des entités, conseil dans la mise en œuvre de leurs contrôles de niveau 1, contribution à la mise en application des évolutions règlementaires et à la mise en œuvre des Plans de Contrôles et Contrôles sur les Activités Externalisées
- Mise en place, finalisation et pilotage du dispositif de Contrôle Interne : S’assurer de l’existence et de la mise à jour de l’ensemble des éléments de Pré-requis du Contrôle Interne au sein des entités
Laser Cofinoga
- Chargée de Contrôle Interne
Paris2010 - 2011- Mise en place, finalisation et pilotage du dispositif de Contrôle Interne : identification des activités/process (mise à plat, formalisation, sécurisation, suivi), analyse des risques des activités/process, identification, construction, réalisation des contrôles nécessaires à la sécurisation de l’activité, mise en place des actions correctrices et réalisation de leur suivi, intégration et mise à jour des process dans l’outil MEGA
- Suivi des actions correctives issues des contrôles et Audit internes et/ou externes
- Rédaction et validation de procédures, suivi des dossiers issus de la procédure « Validation de nouveaux produits/activités/services » sur tous les produits crédit et non crédits de LaSer
- Mise en place de revues contractuelles et suivi des Prestations de Services Essentielles Externalisées
- Gestion des risques de réputation et de non-conformité réglementaire ou légale : rédaction et/ou participation à la rédaction des supports de formations et d’informations des réglementations sur les secteurs crédit et prépayé
- Réalisation de plans de contrôle, suivi des contrôles de niveau 1 et 2, production de reporting / indicateurs de pilotage du dispositif de Contrôle Interne
- Prévention, gestion et valorisation des Risques Opérationnels
- Gestion du risque accidentel : Rédaction des Plans de Continuités d’Activités (Identification des activités et besoins essentiels, définitions et arbitrage des stratégies de continuité d’activité)
- Gestion et contrôles des délégations financières