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Cyril TIBERTI

  • Agirc-Arrco
  • Responsable pôle maîtrise des risques

Paris

En résumé

Avec 10 années d'expérience dans le secteur de l'assurance sur les thématiques du risk management. J'ai successivement occupé les fonctions de contrôleur interne, responsable de l'audit interne et risk manager dans des mutuelles IARD, Santé/prévoyance, institution de prévoyance et retraite complémentaire. Mon expérience d'auditeur porte à la fois sur les processus internes mais également sur les délégataires et prestataires de distribution et de gestion.

Entreprises

  • Agirc-Arrco - Responsable pôle maîtrise des risques

    Administratif | Paris (75000) 2023 - maintenant
  • SGAPS UGO - Responsable de l'audit interne

    Direction générale | Paris (75000) 2022 - 2023 La SGAPS UGO est un groupe prudentiel formé par Uniprévoyance, SMATIS et la MCCI. La SGAPS UGO couvre près d'un million et demi de personnes face aux risques santé et prévoyance.

    En 2020, la SGAPS UGO représente plus de 850 millions d'euros de cotisations.

    Prise en charge de la fonction clef audit interne pour la tête de pont prudentielle et pour ses membres.
    Mise à jour de la politique d'audit interne de la structure.
    Conception et formalisation de procédures d'audit (Missions, archivage dont RGPD, communication et dispositif amélioration continue).
    Définition des chantiers prioritaires et des plans d'audit du groupe prudentiel et de ses membres.
    Participation aux instances de gouvernance du groupe et de ses membres.
  • GIE OZY - Responsable de l'audit interne

    Direction générale | Paris (75000) 2022 - 2023 Le GIE OZY est un Groupement d'Intérêt Économique formé par Uniprévoyance (Institution de prévoyance), la MCCI, SMATIS, la MNCAP, La Mutuelle Saint Christophe, Saint Christophe Prévoyance, et Avenir Santé Mutuelle.

    L'objectif de ce GIE est le partage de moyens pour la prise en charge des activités nécessitant une haute technicité.

    Prise en charge de la fonction de responsable de l'Audit Interne du GIE OZY.
    Encadrement de 3 auditeurs seniors pour le suivi des missions et du calendrier d'audit.
    Suivi des budgets alloués (ressources temps, humaines, et techniques)
    Formalisation des procédures d'audit opérationnelles.
    Mise à jour des politiques d'audit interne.
    Définition des plans d'audit après analyse des risques auxquels sont exposés les différentes structures.
    Définition des axes de synergies (mutualisation des activités, mise en place de cycle thématiques).
    Mise à jour des méthodes d'audit avec intégration d'outils de type CAAT's.
    Mise en place d'outils automatisés (Définition des besoins, rédaction du cahier des charges, paramétrage, tests et mise en production en méthode Agile).
    Conception et mise en place des outils de reporting auprès de l'ensemble des membres selon leurs besoins.
    Participation aux instances de gouvernance des organisations.
    Missions de conseil auprès des membres.
    Mission de représentation du GIE OZY auprès de structures candidates.
  • Smatis - Responsable fonction clef audit interne

    Direction générale | Angoulême (16000) 2022 - 2023 Prise en char de la fonction clef audit interne de la mutuelle
  • Uniprévoyance - Responsable fonction clef audit interne

    Direction générale | Vincennes (94300) 2019 - 2023 Prise en charge de la fonction clef audit interne de l'institution de prévoyance.
  • Identites Mutuelle - Responsable fonction clef audit interne

    Direction générale | Paris (75000) 2019 - 2022 Activités audit-opérationnel :

    Mise à jour du plan triennal d'audit interne
    Détermination des chantiers prioritaires
    Réalisation des missions (Pour les délégataires : 9 thématiques et 19 points de contrôle)
    Suivi des plans d'actions
    Conseil auprès des délégataires

    Audits réalisés :

    Pour 2019 : 5 audits réalisés (3 délégataires de gestion et 2 processus internes)
    95 constats formalisés
    69 actions réparties dans 19 plans

    2020 : 8 audits programmés (3 délégataires de gestion et 5 processus internes)
    2021 : 11 audits réalisés (8 délégataires de gestion, 3 services internes)

    Activités audit-support :

    Normalisation des outils et rapports d'audit pour intégration des standards IIA et IFACI.
    Mise en place d'outils d'amélioration fondés sur les feedbacks des audités.
    Création d'un outil de pilotage de l'audit interne et automatisation des restitutions auprès des différentes instances de la mutuelle.
    Formalisation des processus d'audit (Mise en place de guides : Réalisation des missions, formalisation du rapport, conservation des pièces et archivage [RGPD])
    Rédaction et diffusion du rapport annuel de la fonction clé : audit interne
    Mise à jour du processus : Auto-évaluation du comité d'audit
    Mise à jour de la charte d'audit interne, et de la charte du comité d'audit

    Activités de représentation :

    Co-animation du comité d'audit
    Participation au COMEX

    Activités annexe :

    Analyse d'impact d’événements
    Prise en charge de la mise à jour du PCA/PRA
    Pilotage (conseil) de la gestion de projet de la mutuelle
  • Mutuelle Fraternelle d'Assurances - Responsable de fonction clef : Audit Interne

    Direction générale | Clichy (92110) 2018 - 2019 Organisation de l'audit interne :

    Refonte de la charte d'audit interne amendée d'une charte de déontologie
    Standardisation du processus audit interne sur les critères AMRAE, IFACI, IIA et PCAOB (pour les procédures et lignes directrices).
    Normalisation des moyens de communication de l'audit interne vers les différents départements de l'entreprise
    Mise en place du planning des missions d'audit dans une logique amont-aval :
    1-Audit des services alimentant les départements
    2-Audit des services de gestion des réclamations
    3-Audit des départements centraux

    Réalisation des audits :

    2018/2019 : 1 Département et 4 services (60 salariés, 7 responsables opérationnels), pour une trentaine de processus métiers

    Comités :

    ⦁ Participation aux comités d'audit
    ⦁ Participation et présentations au Conseil d'Administration
  • Mutuelle Fraternelle d'Assurances - Chargé des Risques & du Contrôle Interne

    Clichy (92110) 2014 - 2018 Contrôle Interne :

    ⦁ 2015 : Refonte du dispositif de contrôle interne de niveau I et suivi des contrôles réalisés par les responsables opérationnels (26 responsables et adjoints de secteur)
    ⦁ 2017 : Mise en place du planning de contrôle et réalisation des rapports de contrôle interne de Niveau II, 17 agences contrôlées, 14 rapports formalisés en 12 mois.
    ⦁ 2018 : Création d’un outil de centralisation du contrôle interne (rapports, bases de contrôle, suivi de mise à jour)
    ⦁ Sensibilisation des collaborateurs au dispositif de contrôle interne et accompagnement.

    Gestion des Risques :

    ⦁ 2015 : Analyse et suivi de la cartographie des risques.
    ⦁ 2014 : Participation aux tests et au suivi du déploiement de l’outil de gestion des risques de la Mutuelle (MEGA).
    ⦁ 2017 : Conseil et étude d’impact des risques lors du développement de nouveaux produits, et services ou de la refonte des règles de gestion.
    ⦁ Création et diffusion de notes et procédures auprès du réseau commercial,10 procédures adressées à 112 collaborateurs en 48 mois.

    Audit Externe :

    ⦁ 2016-2017 Réalisation de mission d’Audit des partenaires de la Mutuelle :
    ⦁ Audit Opérationnel (Procédures de souscription).
    ⦁ Audit de conformité (Gestion des réclamations).
    ⦁ Audit Comptable (Procédure de gestion des impayés, et des recouvrements, quittancement).
    ⦁ Proposition de plan d’action et de suivi.

    Data Protection Officer :

    ⦁ Détermination des chantiers prioritaires.
    ⦁ Mise en place d’un support d’information à destination des collaborateurs sur le traitement des données personnelles.
    ⦁ Formation des gestionnaires sinistres sur le nouveau cadre réglementaire (32 collaborateurs formés en 2018)
    ⦁ Prise en charge du concentrateur de demande d’accès aux données personnelles.
    ⦁ Étude d’impact sur les conventions signées avec les partenaires
    ⦁ Participation aux comités des projets traitant des données à caractère personnel (Conformité In Design).
  • Mutuelle Fraternelle d'Assurances - Chargé de Clientèle

    2011 - 2014

Formations

Annuaire des membres :