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Hélène RIOUX

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Audit
budgets
Sage Accounting Software
SAP R/3
SAP FI
SAP CO ABC
SAP CO
Microsoft Word
Microsoft Visio
Microsoft Excel
Microsoft Access
Business Objects

Entreprises

  • Groupe d'assurances - Audit Interne

    2012 - maintenant Préparation du programme de travail de la mission d'audit en fonction des risques identifiés ;
    - Réalisation de la mission en établissant des liens forts avec les opérationnels locaux ;
    - Rédaction du rapport d'audit interne mettant en avant faiblesses et recommandations, destiné
    à la direction
    - Suivi des recommandations et plans d'actions
  • Agence Nationale pour la Rénovation - Responsable Contrôle Interne

    2010 - 2012 - Création du service avec notamment l'établissement de la cartographie des risques ;
    - Rédaction des procédures ;
    - Communication auprès des différents interlocuteurs (des opérationnels, ministère,...) ;
    - Mise à jour de la cartographie des risques
    - Refonte des habilitations informatiques
  • SAINT GOBAIN - Audit Opérationnel

    2008 - 2010 : Filiale Lapeyre Services - Mobile sur toute la france
    - Préparation du programme de travail de la mission d'audit en fonction des risques identifiés ;
    - Réalisation de la mission en établissant des liens forts avec les opérationnels locaux ;
    - Elaboration de la cartographie des risques et évaluation de la qualité du contrôle interne ;
    - Rédaction du rapport d'audit interne mettant en avant faiblesses et recommandations, destiné
    à la direction
    - Suivi des recommandations et plans d'actions dans chaque dépôt audité ;
    - Evolution Informatique : - Recettes des différentes évolutions à déployer sur le terrain ;
    - Déploiement des applications testées
  • SODEXO - Contrôle Interne

    Issy-les-Moulineaux 2008 - 2008 Filiale Bateaux Parisiens - Port de la Bourdonnais 75 007
    - Participation à la mise en place du Contrôle Interne au sein de la filiale ;
    - Organisation et animation des ateliers de rédaction ;
    - Création de la Charte du contôle interne au sein de la filiale ;
    - Mise en place des procédures CLEAR (référentiel du Contrôle interne décliné du COSO) ;
    - Management des Risques : Design, diffusion et testing des contrôles ;
    - Interlocuteur et interface du contrôle interne Groupe ;
    - Application de la loi Sarbannes-Oxley
  • Deloitte - Contrôle de Gestion

    Puteaux 2007 - 2007 DELOITTE & Touche - Neuilly (92) - Contrôle Gestion
    - Analyse des écarts entre budgets réels et estimés ;
    - Prévision du budget pour l'année N+1 ;
    - Prise en charge du centre de responsabilité de la communication (mission allant de l'analyse des
    coûts jusqu'à la synthèse annuelle destinée à la direction, pour approbation du budget)
  • Deloitte - Comptable

    Puteaux 2006 - 2006 [Stage de 4mois +1mois de prolongation+1mois de CDD]
    - Assistante Comptable
    - Mission concernant la liasse fiscale des entités de la firme

    INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

    AUTRES EXPERIENCES

Formations

  • IAE (Bordeaux)

    Bordeaux 2007 - 2008 MASTER 2 Audit

    MASTER 2 année Droit, Economie, Gestion Mention Comptabilité et Finance Spécialité Direction
    Financière, Contrôle de Gestion et Audit Interne à l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE)
    de Bordeaux.
  • Faculté Panthéon-Assas (Paris II)

    Paris 2006 - 2007 MASTER 1ere année sciences de gestion
  • Panthéon-Assas Paris II

    Paris 2005 - 2006 LICENCE

    LICENCE sciences de gestion mention administration et gestion des entreprises à la faculté
  • Faculté Panthéon-Assas (Paris II)

    Paris 2004 - 2005 DEUG Administration des Entreprises
  • Lycée Descartes (Antony)

    Antony 2002 - 2004 Brevet de Technicien Supérieur

    BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
  • Lycée Descartes (Antony)

    Antony 2000 - 2001 Baccalauréat Général Economique et Social - spécialité Mathématiques

Réseau

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