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Lionel BOPOUNZA

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Système d'information
Audit
Comptabilité
Finance

Entreprises

  • BM&A - Consultant Processus, Risques et Système d'information

    2014 - maintenant • Sécurisation de l'information financière et optimisation de processus : modélisation et cartographie des processus, risques et contrôles existants /cibles, sécurisation des paramètres des outils de gestion,…

    • Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’évolution d’outils de gestion : modélisation de l’architecture cible de données, rédaction de cahier des charges, analyse des réponses des intégrateurs,…

    • Réalisation de missions récurrentes de commissariat aux comptes (phase d'Intérim) pour identifier et définir les faiblesses du contrôle interne mettant en péril l'information financière
    .
    • Conception et assistance au déploiement du contrôle interne.

    • Assistance opérationnelles aux équipes comptabilité/finance.
  • Banque Rothschild - Comptable Informatique

    2012 - 2014 Comptable informatique : Rothschild Company Bank, Paris (banque d’investissement)

    Comptabilité :
    • Gestion de l’activité conseillers en gestion de patrimoine:

    - Calcul des commissions
    - Gestion du compte bancaire via le logiciel SAMIC : suivi des opérations, édition des ordres de virement transmis au back office.
    - Elaboration des fichiers préparatoires pour la DAS 2.
    • Intégration des écritures comptables dans la comptabilité CEGID et SAMIC.
    • Gestion de la DGE et des téléprocédures (déclaration de TVA, CVAE, IS).

    Système d’information :
    • Optimisation et développement d’outils liés aux évolutions du département (besoins dans l’intégralité des domaines : réglementaire, comptables, fiscaux, contrôle de gestion, …).
    • Mise en place d’outils afin d’optimiser les délais de clôture mensuelle.
    • Support informatique aux utilisateurs des logiciels comptables.
  • Aéroports de Paris - Controleur Interne

    Tremblay-en-France 2011 - 2011 Contrôleur interne : Aéroports De Paris (ADP), Paris.

    • Mise en place d’un ERP Gouvernance Risques et Conformité :
    - Audit de paramétrage, tests, VABF
    - Rédaction de cahiers de recettes et étude des spécifications fonctionnelles.
    • Actualisation de la cartographie des processus en aérogares (Processus comptable).
    • Réalisation de missions d'audit interne

Formations

  • ESC Toulouse

    Toulouse 2010 - 2012 Mastère spécialisé Audit Interne et Contrôle de Gestion
  • FlSEG Université Catholique De LILLE (Lille)

    Lille 2007 - 2009 MASTER 2 Finance d’Entreprises et des Marché

    Finance d’Entreprises et des Marché

Réseau

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