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Marie POINSIGNON

Suresnes

En résumé

Mes compétences :
Audit
Communication
communication financière
Consolidation
Contrôle de gestion
Finance
Finance d'entreprise
Sécurité
Contrôle interne

Entreprises

  • Havas - Contrôleur Financier Europe

    Suresnes 2015 - maintenant - Scope: 21 pays, 81 entités légales, 100 liasses de reporting
    - Reporte directement à l'EVP-CFO Europe, interlocuteur des CFO des sous-régions (Royaume-Uni et Irlande, Benelux et Nordiques, Europe centrale et orientale, Europe du Sud)
    - Reporting mensuel:
    * Préparer les états financiers du HQ Europe, et publication dans Magnitude
    * S'assurer de la qualité de l'information financière remontée par les filiales (y compris sur la trésorerie)
    - Budgets: soutien et coordination pour la préparation du budget et des prévisions financières
    - Développer et documenter les processus métier pour renforcer le niveau de contrôle interne
    - Analyse des coûts: analyse spécifique des coûts (optimisation des coûts)

    Anglais utilisé quotidiennement, à l'oral et à l'écrit
  • Havas - Auditeur Interne

    Suresnes 2013 - 2015 - Évaluation du niveau de contrôle interne des agences du groupe Havas :
    * Audit des agences médias et créatives en France et à l’étranger (Amérique du Sud, Afrique du sud, Europe, Australie).
    * Identification des défaillances de contrôle interne.
    * Recommandations émises auprès des directeurs des agences.

    - Missions spéciales :
    * Évaluation de la pertinence d’un budget.
    * Revue financière pour évaluation du risque à provisionner au niveau groupe.

    - Gestion des missions :
    * Élaboration d’un outil de test utilisé par le département audit interne.
    * Synthèses des points d’audit relevés communiquées auprès de la direction du Groupe Havas.

    - Compétences acquises :
    * Identification des risques liés au contrôle interne afin de réduire les risques financiers associés.
    * Compétences linguistiques (anglais et espagnol).
  • Mazars - Auditeur Senior (5 saisons d'audit)

    Paris La Défense 2009 - 2013 - Audit financier
    * Audit des comptes sociaux et consolidés, audit de procédures et revue du contrôle
    interne dans les secteurs de l’assurance et des mutuelles.
    * Maîtrise des techniques d’audit financier:
    o Analyse des informations comptables et financières règlementées.
    o Revue du respect des normes et des règlementations internationales (travail en French GAAP et IFRS*).

    - Missions de conseil
    * Optimisation du processus de production de l’information financière.
    * Valorisation d’un périmètre cédé dans le cadre d’une OPA.

    - Implication dans les actions RH
    Formation des nouveaux embauchés, recrutement, parrainage.

    - Compétences acquises :
    * Identification de zones de risques financiers, comptables et de contrôle interne .
    * Organisation de missions et gestion des équipes.
    * Importante capacité de travail, de rigueur et d’analyse / Respect des délais.
    * Développement de la relation client.
  • Accor - Consolideur, Contrôleur de gestion, Communication Financière

    Paris 2007 - 2007 Stagiaire au sein de la Direction Financière du siège : évolution dans trois services.
    - Département Consolidation
    * Revue des liasses de consolidation
    * Analyse des comptes de BFR, du Tableau de Flux de Trésorerie et de l’échéancier de Crédit Bail publiés dans les comptes consolidés du groupe

    - Département Communication Financière et Relations Investisseurs
    * Préparation de l’Investor Day : réalisation des supports visuels présentés par les membres du Comité Exécutif, organisation événementielle
    * Rédaction des déclarations hebdomadaires et mensuelles à l’AMF

    - Département Contrôle de Gestion
    * Aide à l’élaboration du Budget 2008
    * Reporting de novembre 2007 : responsable de la Suisse et de l’Autriche
  • Crédit Agricole - Département Déontologie et Sécurité Financière

    Montrouge 2006 - 2006 - Mise à jour d’un guide de contrôle déontologique AMF : rédaction des procédures de contrôle
    - Diffusion de ce guide par la direction au sein des services concernés
    - Réalisation des contrôles internes et des reportings mensuels

Formations

Réseau

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