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Paulin ZOH

ABIDJAN

En résumé

Mes compétences :
Audit
Due Diligence
Analyse financière
Contrôle de gestion
Gestion budgétaire
Contrôle interne

Entreprises

  • Duradeve Consulting - Expert Administratif et Financier

    2013 - 2014 Assistance Technique auprès de la Comité de Pilotage de la Réforme du Secteur de Sécurité (CNP-RSS) en République de Guinée (120 hommes/jours à exécuter sur 9 mois calendaires)
    * Poursuite du travail d'élaboration et d'adoption d'un manuel de procédures régissant les relations administratives et financières de l'ensemble des organes du CNP-RSS
    * Appui à la préparation d'un cadre formel d'organisation, de budgétisation et de gestion d'un fonds national de contrepartie dédié à la Réforme du Secteur de la Sécurité
    * Appui à la création d'un système d'audit et de contrôle interne.
    * Préparation des DAO et rédaction des termes de référence et autres documents nécessaires à la mise en œuvre du programme d'appui à la RSS (PARSS) de l'Union européenne.
    * Appui au processus de budgétisation des politiques sectorielles découlant de la Politique Nationale de Défense et de Sécurité et élaboration du budget de la Stratégie Nationale d'Actions Prioritaires (SNAP).
  • HCL Consultants - Expert & audit financier

    2013 - 2014 Assistance Technique pour un Diagnostic du portefeuille des Entreprises Publiques auprès de la Direction Nationale du Patrimoine de l'Etat et des Investissements Privés (DNPEIP) du Ministère d'Etat chargé de l'Economie et des Finances (MECEF) de la République de Guinée
    * Recensement détaillé des entreprises publiques en Guinée suivant des critères appropriés
    * Diagnostic financier et comptable des entreprises publiques avec les actions et mesures de renforcement de la gestion financière et comptable des entreprises publiques
    * Diagnostic de la qualité de la gouvernance formelle des entreprises et actions et mesures de renforcement de cette gouvernance
    * Elaboration de programme d'audits complémentaire avec les TdR correspondants
    * Proposition d'axes majeurs de la politique et de stratégie pour la gestion du portefeuille des entreprises publiques assortie d'un plan d'action
    * Relecture du cadre juridique, réglementaire et financier pour le mettre en cohérence avec les lois et textes récents et proposition d'un dispositif institutionnel permettant le suivi et le contrôle des entreprises publiques en Guinée
    * Proposition d'outils simplifiés de suivi et de contrôle des entreprises publiques pouvant être utilisés par la DNPEIP et comprenant notamment des indicateurs et tableaux de bords de suivi et contrôle
    * Préparation d'un plan de renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de la DNPEIP en matière de gestion du portefeuille des entreprises publiques.
  • Strataige Expert Consult - Associé

    2012 - 2013 * contrôle interne des procédures administratives, financières, de trésorerie et de contrôle,
    * Contrôle de la sincérité, de la régularité et de l'image fidèle des comptes sociaux au regard des objectifs d'audit et des normes internationales,
    Principaux clients audités
    Autorité Nationale de l'Aviation Civile
    Fonds de Développement de la Formation Professionnelle - FDFP
    Agence Nationale de la Formation Professionnelle - AGEFOP (Etablissements Publics nationaux)
    Direction Générale des Ecoles Méthodistes de Cote d'Ivoire
  • SOPEX NV - Expert administratif & financier

    2008 - 2012 Sur requête de la Délégation de l'Union Européenne : Appui à la mise en œuvre de la stratégie de relance de la politique sucrière de la République de Côte d'Ivoire. Budget : 30 millions d'euros répartis sur 6 conventions de financement
    * Appui à la réactualisation du cadre macroéconomique de la filière sucre et à la préparation des documents et des budgets relatifs au programme.
    * Appui à la finalisation, à la validation et à l'actualisation des différents documents de programmation et appui à la rédaction des rapports d'activités périodiques (annuels et trimestriels)
    * Préparation et suivi des plans d'actions annuels et des chronogrammes d'activités ,
    * Participation active à la préparation des conventions de financement, préparation et suivi des devis-programmes et des contrats passés pour la réalisation des actions financées sur les Conventions de financement
    * En collaboration avec le chef de mission, a appui à préparation des Termes De Référence, des dossiers d'appel d'offres et vérification de la correcte application des procédures de passation des contrats
    * Elaboration et mise à jour régulière du Plan de Passation de Marchés, tenue et mise à jour périodique du Registre fournisseurs
    * Appui à l'Ordonnateur National et éventuellement à la Délégation de la Commission Européenne pour la préparation, la passation et le suivi des engagements spécifiques
    * Appui à l'élaboration de rapports bimensuels sur le déroulement des actions pour le compte du MINAGRI et à la diffusion auprès des partenaires institutionnels et du bailleur
    * Vérification de l'existence de pièces justificatives probantes justifiant les engagements et les paiements,
    * Vérification des aspects contractuels et financiers de chaque facture, demande de paiement, état et décomptes,
    * Tenue de la comptabilité des devis-programmes (mise en place et tenue de la comptabilité informatisée en partie double, mise en place et suivi de la comptabilité analytique, production des mémoires de dépenses des DP, rapprochements bancaires, préparation des états financiers et d'exécution du Projet...).
    * Rédaction du manuel de procédures administratives, financières, comptables du projet et suivi de son application effective,
    * Elaboration et suivi des états du personnel et de leurs rémunérations ainsi que du fichier des immobilisations
    * Elaboration des prévisions mensuelles de trésorerie et gestion du cash-flow,
  • KPMG - Chef de mission

    Courbevoie 2007 - 2008 Réalisation d'une quarantaine de missions (certification de comptes, audit interne, due diligence en vue de rapprochement ou de rachat d'entreprises...) auprès d'une trentaine de clients référés KPMG de différents secteurs (projets financés par l'Union Européenne ou autres bailleurs internationaux, banques, assurances, pétrole, institutions étatiques, télécommunications, transport aérien ou maritime, agroalimentaire...).
    Afrique de l'Ouest
    Missions réalisées dans huit pays ouest-africains (Côte d'Ivoire, Guinée, Burkina-Faso, Mali, Togo, Sénégal, Niger, Gabon)
    Coordination de plusieurs équipes d'audit sur le terrain.
    Définition de la stratégie d'audit
    * Etude de l'historique de l'entreprise et de son secteur d'activité, maitrise de la structure juridique, de son mode de fonctionnement de l'entreprise et son incidence sur la complexité de la mission d'audit.
    * Définition des grands axes d'audit permettant de répondre aux exigences légales de vérification des comptes, aux objectifs d'accord parties (due diligence) et remplir un certain nombre de diligences indispensables.
    Revue du contrôle interne et audit des comptes
    * Etude du fonctionnement de l'entité auditée, analyse des schémas de circulation des documents financiers, comptables et juridiques, revue des procédures en place et vérification de leur application par des entretiens avec les collaborateurs concernés et des tests matérialisés.
    * Etablissement des conclusions en terme de risque et donc d'importance des travaux de contrôle des comptes.
    * Assurance de l'absence d'anomalies significatives quant à la sincérité, la régularité et l'image fidèle des Etats Financiers au regard des normes comptables légales et aux standards d'audit généralement admis dans l'élaboration des comptes.
    Diligences légales
    * Vérification des documents juridiques légaux établis et de la tenue des instances légales de l'entreprise.
    Activités administratives
    * Dispensation de formations sur KAM (KPMG Audit Methodology) et sur les principales problématiques d'audit aux assistants auditeurs. ;
  • IDC Investment Development Company - Expert Audit

    2006 - 2006 Sur requête de la Délégation de la Commission Européenne : Audit de l'utilisation de la première tranche des fonds STABEX 99 alloués à l'apurement des arriérés de l'Etat à l'égard des écoles privées laïques et confessionnelles
    * Vérification de l'utilité, de la qualité, de l'opportunité et donc de l'éligibilité des dépenses
  • IBF Consultant - Consultant

    2006 - 2006 Sur requête de la Délégation de la Commission Européenne : Audit du Programme d'Appui à l'Intégration Régionale (PARI) et du devis programme du Centre Opérationnelle de Sécurité (COS), financé sous le Programme d'Urgence de Réhabilitation (PUR)
    * Vérification de l'utilité, de la qualité, de l'opportunité et donc de l'éligibilité des dépenses
    * Vérification du respect des règles de passation de marchés de services, fournitures et travaux (engagements Régie et engagements spécifiques). Contrôle de la conformité et le cas échéant, de l'autorisation préalable documents d'appel d'offres ; contrôle de la pertinence de la formulation des spécifications techniques ou des termes de référence, vérification de l'existence, de la pertinence et de l'autorisation préalable des rapports des rapports d'ouverture et rapports d'évaluation des offres etc.
    * Contrôle de la gestion des cautions de garantie sur les marchés en conformité avec les accords de financement et les lois en vigueur dans le pays
    * Vérification de la réalité et de l'exhaustivité des actifs acquis dans le cadre des devis-programme et de leur correct suivi par l'Unité de Gestion du Projet
    * Examen des dépassements budgétaires sur les rubriques de dépenses et vérification de l'autorisation préalable de ces dépassements
    * Evaluation du respect des dispositions de contrôle interne et propositions des pistes d'amélioration.
    * Vérification du respect des dispositions juridiques et fiscales, notamment en matière d'exonération d'impôts, de certificats d'origine, et taxes et droits de douanes applicables au projet.
  • SOGEROM SA - Expert Audit

    2006 - 2006 Sur requête de la Délégation de la Commission Européenne : Evaluation institutionnelle de la CEDEAO (Communauté Economiques des Etats de l'Afrique de l'Ouest) dans le cadre de la mise en place d'une convention de contribution entre l'Union Européenne et la CEDEAO
  • ARS PROGETTI - Expert Audit

    2005 - 2005 Sur requête de la Délégation de la Commission Européenne : Audit et évaluation de la convention de financement « Cellule d'appui à l'ordonnateur national »
    * Vérification de la conformité de l'utilisation des fonds décaissés d'avec les dispositions de la convention de financement et des devis-programmes. Contrôle du respect de l'affectation des ressources par rapport aux activités ou composantes;
    * Vérification de l'utilité, de la qualité, de l'opportunité et donc de l'éligibilité des dépenses
    * Vérification du respect des règles de passation de marchés de services, fournitures et travaux (engagements Régie et engagements spécifiques). Contrôle de la conformité et le cas échéant, de l'autorisation préalable documents d'appel d'offres ; contrôle de la pertinence de la formulation des spécifications techniques ou des termes de référence, vérification de l'existence, de la pertinence et de l'autorisation préalable des rapports des rapports d'ouverture et rapports d'évaluation des offres etc.
    * Contrôle de la gestion des cautions de garantie sur les marchés en conformité avec les accords de financement et les lois en vigueur dans le pays
    * Vérification de la réalité et de l'exhaustivité des actifs acquis dans le cadre des devis-programme et de leur correct suivi par l'Unité de Gestion du Projet
    * Evaluation du respect des dispositions de contrôle interne et propositions des pistes d'amélioration.
    * Vérification du respect des dispositions juridiques et fiscales, notamment en matière d'exonération d'impôts, de certificats d'origine, et taxes et droits de douanes applicables au projet.
  • Médiatel SARL - Responsable administratif et financier

    2004 - 2005 * Mise en place et suivi d'un plan de redressement de l'entreprise, Suivi budgétaire par centre de coûts et mise en place d'une gestion des activités par tableaux de bord
    * Rédaction et mise en œuvre du règlement intérieur et du manuel de procédures comptables, financières, administratives et de contrôle
  • AGEROUTE - Auditeur & Audit comptable

    2004 - 2004 Audit comptable et financier de l'AGEROUTE : société d'Etat financièrement autonome régie par l'acte uniforme du traité OHADA en charge de la gestion de la banque de données routières, du financement de l'entretien routier et des projets d'aménagement
    (Agence de la Gestion des Routes)
  • MAZARS Cote d'Ivoire - Assistant audit puis chef de mission

    2000 - 2002 Missions réalisées dans trois pays ouest-africains (Mali, Benin,
    Principales tâches exécutées au cours des missions
    * revue des engagements clients et contrôle du respect des ratios prudentiels,
    * contrôle interne des procédures administratives, financières, de trésorerie et de contrôle,
    * Contrôle de la sincérité, de la régularité et de l'image fidèle des comptes sociaux au regard des objectifs d'audit et des normes internationales,
    Principales missions réalisées
    * Audit comptable et financier de AIR AFRIQUE ;
    * Commissariat aux comptes de la Caisse Autonome d'amortissement (entreprise publique) ;
    * Audit comptable, financier et organisationnel de Continental Bank Bénin ;
    * Commissariat aux comptes de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières - Dépositaire Central, banque de règlement (BRVM - DC/BR)

Formations

  • ESCA (Abidjan)

    Abidjan 1996 - 2001 Diplôme d'Ingénieur

    : Institut National Polytechnique Houphouët Boigny - Yamoussoukro ( 1996 - 2001 ) Diplôme d'Ingénieur ESCA (BAC+5) option finances et comptabilité

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