Mes compétences :
Finance
Assurance
Management
Audit
Conseil
Entreprises
VSB Energies Nouvelles
- Responsable Administratif et financier
NIMES2014 - maintenant• Superviser la gestion comptable et financière de la structure et des filiales du groupe
• Consultation des banques et négociation des conditions de prêt
• Modélisation financière et calcul de rentabilité des projets en vue d’accompagner les équipes de développement dans leurs choix technique
• Organisation des différents audits (techniques, juridiques et assurances) et suivi des conditions préalables au tirage bancaire
• Accompagnement dans la mise en place du prêt et reporting aux banques.
• Gérer les domaines juridiques et fiscaux liés à la société, au patrimoine (assurances...), à la vie économique (contrats, propriété industrielle …), à l'ingénierie financière (crédits …).
• Veiller à la bonne application de la réglementation fiscale en vigueur et mettre en place les procédures de contrôle interne nécessaires
• Animer et encadrer l’équipe sous sa responsabilité
Alptis
- Audit Interne
Lyon2012 - 2014En charge au sein du groupe Alptis de l'audit interne. Principaux travaux réalisés :
- élaborer un plan d'audit annuel
- mettre en oeuvre le plan d'audit en réalisant les missions validées en comité
- animer le comité d'audit
- coordonner l'intervention des auditeurs externes
- rédiger les rapports d'audit interne
- audit d'acquisition
Mazars - cellule conseil et accompagnement
- Consultant Senior
2011 - 2012Animation de la ligne de métier " Maîtrise des risques et Contrôle Interne " au sein du bureau de Lyon (Développement commercial, animation des formations internes sur le contrôle interne,…)
Réalisation de missions de conseil en contrôle interne, gestion des risques et audit interne :
- Evaluation de dispositifs de contrôle interne
- Cartographies des risques
- Audit de tiers
- Interventions intérimaires sur des dossiers de commissariat aux comptes
Mazars Lyon
- Auditeur Externe
Paris La Défense 2008 - 2011Mission de commissariat aux comptes et d’audit contractuels (industrie, service, Coopérative Agricole)
Etude du contrôle interne et du respect des procédures lors des phases d’intérim
Rédaction de note de synthèse communiquée au client
Expression d’une opinion lors de la certification des comptes.
Management et encadrement d’équipe lors des missions d’audit
Pomona
- Auditeur Interne
Antony2007 - 2007Audit des procédures achat, vente, trésorerie et résultat brut dans les succursales du groupe.
Audit des dépenses de la Direction des Systèmes d'Information
Audit de la Direction des Ressources Humaines
Allianz
- Responsable projet au sein de la Direction du Contrôle Permanent
Puteaux2007 - 2008Gestion des risques dans le cadre de la loi Sarbanes-Oxley (SOX) et communication des données aux organes administratifs
Audit des processus entrant dans le périmètre SOX
Assistant du Chef de Projet pour la mise en place d’un outil de suivi des risques (BWise)
ALLIANZ (AGF)
- Chargé de Mission au sein de la Direction du Contrôle Permanent
Puteaux2007 - 2008Gestion des risques dans le cadre de la loi Sarbanes-Oxley (SOX) et communication des données aux organes administratifs
Audit des processus entrant dans le périmètre SOX
Assistant du Chef de Projet pour la mise en place d’un outil de suivi des risques (BWise)
Accor Hôtel
- Comptable
Paris2006 - 2006Saisie des factures dans l’ERP Oracle
Contrôle des notes de frais
Etablissement des rapprochements bancaires.
Analyse de la performance de l'activité (CA, marge, taux de nuitée…)