Depuis Novembre 2010, Senior Consultant puis Manager chez Deloitte & Associés pour la partie Risk Advisory.
Audits de conformité aux réglementations liées aux cotations en Bourse (SOX pour NYSE, JSOX pour Tokyo)
Certifications de type SAS 70 désormais ISAE 3402 dans le cadre des sociétés de prestations de services avec utilisation de données appartenant à leurs clients.
Support à l'amélioration de systèmes de contrôle interne et/ou de mise en place de départements d'audit interne
Missions de conseil quant à la gestion du risque au sein de l'Entreprise (suivi des flux critiques, optimisation des processus, gestion des coûts, etc.)
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Mission - Contrôleur de Gestion chez Bayer SAS, partie Consumer Europe (Bayer Environmental Science)
- Consolidation et Analyse des comptes pour la Région Europe
Analyse quotidienne du chiffre d’affaires
- Suivi des prévisions et établissement de reporting au Comité de Direction régional
- Optimisation des outils de reporting
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Auditeur interne EMEA pour le compte du groupe Hexcel de décembre 2008 à août 2010.
En charge de la coordination du département Audit Interne au niveau Paneuropéen et Asiatique avec les requêtes émanant du Corporate basé à Stamford, CT (USA).
Audit des divers services et processus business des sites Européens (France, Belgique, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche) et Asiatiques (Chine) dans le cadre de l'optimisation de la performance (problématiques spécifiques locales ou globales) mais également de la prévention et la gestion du risque (conformité SOX notamment).
Participation à certaines missions liées au Domestic Market (U.S.) avec notamment le déploiement du système d'information Microsoft Dynamics AX - anciennement Microsoft Axapta - ainsi qu'une évaluation du process logistique (entreposage et transport) au sein des usines Américaines.
Travail sur l'harmonisation du suivi des CapEx.
En parallèle, en charge de l'harmonisation des procédures d'audit interne européennes avec les procédures américaines dans un cadre d'optimisation de la performance (pertinence des rapports soumis au Corporate, pondération des risques en fonction de la fréquence/probabilité, détection et suivi de la fraude, standardisation des programmes d'audit internes).
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Prise de fonction en tant qu'auditeur interne pour le compte de la société Heineken France - France Boissons de février 2008 à décembre 2008.
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Juillet 2005 - Janvier 2008 : Mise en place d'un système de contrôle interne répondant aux lois de sécurité financière Américaine (Sarbanes-Oxley), Allemande (KontraG) et Française (LSF) pour le compte de l'Unité Economique et Sociale BAYER CropScience en France basée à Lyon.
Coordination (cellule contrôle interne composée de 2 personnes)du projet pour 3 entités juridiques :
- BAYER CropScience France SAS (Filiale en périmètre complet SOX)
- BAYER CropScience SA (Siège Social - Holding en périmètre complet SOX)
- BAYER Environmental Science (périmètre réduit SOX)
Résultats :
En 2006, U.E.S. SOX Compliant
En 2007, U.E.S. SOX Compliant + BCS France SAS et BCS SA figurant dans le top ten des sociétés Bayer "Full Scope" en terme de qualité de contrôle interne
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Coordonnées :
Email personnel : cedric.marnas@free.fr
Mes compétences :
Gestion
Process
Contrôle interne
Stratégie
Finance
Contrôle de gestion
Conseil
Coordination
Audit