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Daniel BENVENISTE

Paris

En résumé

Responsable de missions d’audit et de conseil au sein du département Risk Assurance and Advisory Services.

Responsabilités :
• Conduite des entretiens
• Formalisation des travaux et rédaction des rapports
• Gestion des équipes
• Présentation des conclusions aux clients
• Gestion de la relation client
• Gestion des budgets des missions
• Élaboration des propositions commerciales

Principaux domaines de compétences :
• Contrôle interne
• Gestion des risques
• Audit informatique
• Audit interne
• Analyse de données
• Gouvernance informatique

Mes compétences :
Contrôle interne
Audit
SI

Entreprises

  • Sanofi - Auditeur International - Expert IS

    Paris 2015 - maintenant
  • PwC - Senior Manager

    Neuilly-sur-Seine 2011 - 2015 Exemples de missions :

    • Audit de plate-forme SAP GRC pour un groupe cosmétique : évaluation des contrôles généraux informatiques, revue du projet d’implémentation et analyse des paramètres des modules RAR et SPM.

    • Définition d’un dispositif de contrôle interne et support au déploiement pour un groupe énergétique : définition des contrôles notamment sur les processus achats, ventes, comptabilité générale et IT, assistance au déploiement de ces contrôles dans des filiales internationales.

    • Revue de conformité au dispositif de confidentialité pour un groupe énergétique : analyse du dispositif en place permettant de répondre aux obligations légales.

    • Réalisation d’une cartographie des risques métiers pour un casinotier : organisation d’ateliers permettant d’identifier et d’analyser les risques, hiérarchisation des risques, définition de plans d’actions permettant de les maitriser.

    • Revue de migration : analyse des procédures de migration, des travaux d’enrichissement ou de rationalisation des données, du « nettoyage » préalable à la migration, des contrôles de validation de la migration et tests d’analyse de données pour valider la reprise à l’aide de l’outil ACL.

    • Audit de contrôles généraux informatiques : évaluation des processus en place notamment sur les thèmes de la sécurité, l’exploitation et la gestion du changement et émission de recommandations visant à diminuer le niveau de risque identifié.

    • Revue du contrôle interne des processus fonctionnels (achats, ventes, stocks, immobilisations et comptabilité notamment) : modélisation des processus, identification des risques, évaluation des procédures de contrôle interne, analyse des contrôles manuels et automatiques et émission de recommandations visant à diminuer le niveau de risque identifié.
  • Deloitte - Auditeur Senior (grade de superviseur) en Système d’Informations

    Puteaux 2005 - 2010 Exemples de missions :

    • Certification à la loi Sarbanes-Oxley (section 404) sur le processus immobilisations pour un opérateur de télécommunication : validation de l’exhaustivité des contrôles en place par rapport aux risques identifiés puis audit du design, de l’implémentation et testing de ces contrôles.

    • Audit de plate-forme SAP pour un groupe pharmaceutique : évaluation des contrôles généraux informatiques, des contrôles automatiques sur les processus fonctionnels, des paramètres de sécurité, des habilitations et de la séparation des fonctions implémentée dans SAP.

    • Audit d’une application de gestion des ressources pour une caisse d’allocation nationale : cartographie des processus, revue des contrôles manuels et automatisés, revue de qualification de l’application et réalisation de tests d’analyse de données.

    • Certification à la norme SAS70 pour un acteur international des services informatiques : évaluation des contrôles en place et de leur capacité à répondre aux objectifs de contrôle et réalisation de tests sur l’efficacité opérationnelle de ces contrôles.

    • Analyse du processus de garantie pour un constructeur automobile : récupération de l’ensemble des données de ce processus sur 4 années et intégration dans ACL, définition et développement de requêtes permettant la présentation d’indicateurs pertinents d’analyse du processus.

    • Analyse de données : audit de l’intégrité des données, mise en place de reportings, tests de fraude et revue de migration à l’aide du logiciel ACL.

    • Gestion commerciale « Middle Market » : analyse des besoins des auditeurs financiers en charges de PME, élaboration des propositions commerciales, négociation et gestion des budgets, gestion du planning, supervision des équipes dans la réalisation des missions.

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