Mes compétences :
Risk Management
Contrôle Interne
Audit
Gestion des services informatiques
Système d'information
ITIL
Business continuity
Gestion de projet
Entreprises
EDF
- Responsable opérationnel - Cellule Management Print Service
Paris2016 - maintenantDirection des Services Partagés - Projet OMI
EDF
- MOA - Coordinateur Migration
Paris2015 - 2016Direction des Services Partagés - Projet NEO
GDF SUEZ
- Transformation Consultant - Processes and tooling based on ITIL
COURBEVOIE2014 - 2015Quality Assurance and Process Management Office - Central Marketing and Sales Delivery
GDF SUEZ
- IT Process & Quality Assurance Manager Based on ITIL
COURBEVOIE2014 - 2014 TMA SAP ISU-CRM - Central Marketing and Sales Delivery
Business Geografic
- Consultant MOA
Villeurbanne2013 - 2013>Etude et qualification des besoins utilisateurs
>Rédaction du cahier de charge technico-fonctionnel et appel d'offre
>Sourcing des éditeurs
>Benchmark et Préconisation d’outil(s)
Cegedim
- Junior Compliance Officer
Boulogne-Billancourt 2012 - 2013>Plan de Continuité d’Activité: Identifier les activités critiques, Analyses de risques liées à l’activité,
Analyse d’impact sur l’activité, documentation du PCA, Déploiement et suivi du PCA
> Plan de reprise d’activité : Identification des Besoins par Application (RTO, RPO), documentation du
DRP, déploiement et suivi du DRP
> Gestion des habilitations : Revue mensuelle des Logs, Revue périodique SOD applicative
> Missions d’audit interne (Self-Assessment) : Contrôle ITCG, Contrôle BU, Accréditation ISAE 3402
> Remédiation SOX : Enregistrer les non-conformités, Recommandation d’action corrective ou
préventive
> Système documentaire IT & BU : Rédaction de procédures, Manuel de processus, indicateurs
France Télécom Orange
- Contrôleur Interne/ Risk Manager
Paris2011 - 2012> Cartographie des risques Zone AMEA : identification, évaluation et hiérarchisation des risques, Conception
cartographie des risques.
> Remédiation des Top risques : Harmonisation et suivi des plans d’actions.
> Coordination de l’évaluation du Contrôle Interne : Analyse et évaluation SOX de l’environnement de
contrôle 2011, Contrôle Opérationnel, Analyse des risques sur le reporting financier