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Jean Baptiste FURIA

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Audit
Audit externe
Audit interne
Energie
SOX

Entreprises

  • GDF - SUEZ - Controleur Financier

    2009 - maintenant Depuis mai 2009 : En poste à la CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) filiale du Groupe GDF - Suez détenue conjointement avec la Ville de Paris.
  • GDF - SUEZ - Auditeur Interne Senior

    2007 - 2009 GDF - SUEZ Département « Audit Interne Corporate » Suez Energie Services à Paris

    Missions conduites en France, Suisse, Espagne, Grande Bretagne, Inde :
    - Revue du Business et du portefeuille des affaires en cours,
    - Audit des résultats financiers,
    - Analyses de rentabilité des filiales et des agences,
    - Revue et optimisation de l'organisation,
    - Revue et optimisation des frais généraux
    - Due Diligence (Acquisition)
  • Deloitte - Auditeur Superviseur

    Puteaux 2002 - 2007 Juin 2005 – Mars 2007 : DELOITTE Conseil - Département « Consulting & Risk Services » à Paris
    Auditeur Superviseur depuis juin 2006 (encadrement de 1 à 6 auditeurs juniors et séniors)

    • PUBLICIS (Publicité, Média) : Revue et analyse des procédures de contrôle interne
    o Mission d’analyse et d’agrégation des déficiences de contrôle interne constatées dans les agences
    o Revue sur site (République Tchèque) des procédures et des états financiers de 5 agences
    o Supervision en central des revues d’états financiers de plusieurs agences
    • SANOFI-AVENTIS (Industrie pharmaceutique, R&D) : Mise en place des procédures de conformité SOA
    o Evaluation du Design et testing de l’efficacité opérationnelle des contrôles sur 4 sites en France
    o Rédaction de la documentation et formulation de recommandations d’améliorations
    o Supervision des travaux de l’équipe sur les processus « clôture des états financiers » et « reporting »
    • SNET (Production d’électricité) : Assistance méthodologique à la mise en place des procédures SOA
    o Assistance à la création d’un département de contrôle interne au sein de la société
    o Organisation de cessions de formations à la méthodologie SOA
    o Supervision et assistance dans le cadre de la réalisation des travaux sur le contrôle interne
    • ALCAN (Industrie de l’aluminium) : Assistance à l’audit interne
    o Validation des états financiers résultant de la migration informatique des états de reporting suite à la fusion avec les filiales Péchiney

    Octobre 2002 – Juin 2005 : DELOITTE Audit - Département « Multi National Clients » à Paris.
    Auditeur Senior depuis juin 2004 (encadrement de 1 à 5 auditeurs juniors)

    • CARREFOUR (Grande distribution) : Audit des comptes sociaux et consolidés des holdings financières du Groupe
    o Coordination des interventions et des travaux entre l’équipe centrale basée à Paris et les auditeurs locaux
    o Revue des travaux effectués par le client dans le cadre de la LSF
    • INTERNATIONAL PAPER (Industrie papetière) : Audit des comptes sociaux et consolidés des filiales françaises
    o Revue des procédures de contrôle interne dans le cadre de la certification SOA
    • ALCATEL (Télécommunications) : Suivi et analyse des contrats long-termes de la branche téléphonie mobile
    • EUROFACTOR (Affacturage) : Assistance à la gestion d’un portefeuille de clients (recouvrement de créances)

Formations

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