Mes compétences :
Audit
Audit externe
Audit interne
Energie
SOX
Entreprises
GDF - SUEZ
- Controleur Financier
2009 - maintenantDepuis mai 2009 : En poste à la CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) filiale du Groupe GDF - Suez détenue conjointement avec la Ville de Paris.
GDF - SUEZ
- Auditeur Interne Senior
2007 - 2009GDF - SUEZ Département « Audit Interne Corporate » Suez Energie Services à Paris
Missions conduites en France, Suisse, Espagne, Grande Bretagne, Inde :
- Revue du Business et du portefeuille des affaires en cours,
- Audit des résultats financiers,
- Analyses de rentabilité des filiales et des agences,
- Revue et optimisation de l'organisation,
- Revue et optimisation des frais généraux
- Due Diligence (Acquisition)
Deloitte
- Auditeur Superviseur
Puteaux2002 - 2007Juin 2005 – Mars 2007 : DELOITTE Conseil - Département « Consulting & Risk Services » à Paris
Auditeur Superviseur depuis juin 2006 (encadrement de 1 à 6 auditeurs juniors et séniors)
• PUBLICIS (Publicité, Média) : Revue et analyse des procédures de contrôle interne
o Mission d’analyse et d’agrégation des déficiences de contrôle interne constatées dans les agences
o Revue sur site (République Tchèque) des procédures et des états financiers de 5 agences
o Supervision en central des revues d’états financiers de plusieurs agences
• SANOFI-AVENTIS (Industrie pharmaceutique, R&D) : Mise en place des procédures de conformité SOA
o Evaluation du Design et testing de l’efficacité opérationnelle des contrôles sur 4 sites en France
o Rédaction de la documentation et formulation de recommandations d’améliorations
o Supervision des travaux de l’équipe sur les processus « clôture des états financiers » et « reporting »
• SNET (Production d’électricité) : Assistance méthodologique à la mise en place des procédures SOA
o Assistance à la création d’un département de contrôle interne au sein de la société
o Organisation de cessions de formations à la méthodologie SOA
o Supervision et assistance dans le cadre de la réalisation des travaux sur le contrôle interne
• ALCAN (Industrie de l’aluminium) : Assistance à l’audit interne
o Validation des états financiers résultant de la migration informatique des états de reporting suite à la fusion avec les filiales Péchiney
Octobre 2002 – Juin 2005 : DELOITTE Audit - Département « Multi National Clients » à Paris.
Auditeur Senior depuis juin 2004 (encadrement de 1 à 5 auditeurs juniors)
• CARREFOUR (Grande distribution) : Audit des comptes sociaux et consolidés des holdings financières du Groupe
o Coordination des interventions et des travaux entre l’équipe centrale basée à Paris et les auditeurs locaux
o Revue des travaux effectués par le client dans le cadre de la LSF
• INTERNATIONAL PAPER (Industrie papetière) : Audit des comptes sociaux et consolidés des filiales françaises
o Revue des procédures de contrôle interne dans le cadre de la certification SOA
• ALCATEL (Télécommunications) : Suivi et analyse des contrats long-termes de la branche téléphonie mobile
• EUROFACTOR (Affacturage) : Assistance à la gestion d’un portefeuille de clients (recouvrement de créances)