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Groupe Solimut
- Responsable du contrôle interne
2016 - maintenant
1/ Pilotage et animation d'un service composé de deux, puis trois et maintenant quatre personnes ayant notamment pour missions :
- De modéliser les activités des mutuelles sous forme de processus,
- De définir des politiques et des procédures,
- De tenir à jour la cartographie des risques opérationnels,
- D’inciter et d’aider à la mise en place de contrôles de premier niveau,
- De réaliser des contrôles de second niveau, permettant notamment de s’assurer que les contrôles de 1er niveau sont réalisés avant la réalisation des contrôles de 3ème niveau par l’audit interne.
--> Attention particulière portée aux problématiques de conformité dans une acception large (secteur très règlementé par une multitude de codes à respecter), de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), de lutte contre la fraude et de respect de la Loi Informatique et Libertés à jour des dispositions du RGPD européen.
2/ Réalisation de travaux transverses avec les autres fonctions prudentielles portées par le Groupe, et notamment les fonctions clés (Conformité, Audit interne, Gestion des risques et Actuariat), le juridique et le contrôle de gestion.
3/ Depuis septembre 2017 : Directive Distribution d'Assurance :
- Participation au groupe de travail FNMF sur la retranscription de la Directive européenne en droit national (ordonnance et décret d'application),
- Mise en place et pilotage du plan d'actions de mise en conformité pour l'ensemble des mutuelles du Groupe,
- Rédaction de certaines trames et outils permettant l'appropriation des enjeux et la mise en oeuvre du plan d'actions défini par les mutuelles en collaboration avec le service juridique et la fonction clé conformité.
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Solimut
- Auditeur interne
Aubagne Cedex
2015 - 2016
Réalisation de missions d'audit interne thématiques pour chacune des 8 mutuelles composant l'Union Mutualiste de Groupe Solimut, selon le plan d'audit arrêté par la Direction des Risques et le Conseil d'Administration de l'Union.
Thématiques auditées :
- Gouvernance (élection et décisions des assemblées générales, des conseils d'administration, fit&proper....),
- Processus comptables (existence de contrôles, respect des seuils d'engagement de dépense et de paiement, politique d'achats...),
- Protection de la clientèle (code de la mutualité, code de la consommation, recommandations ACPR...),
- Lutte anti-blanchiment (code monétaire et financier, recommandations ACPR, lignes directrices TRACFIN/ACPR...),
- CNIL (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ),
- Processus ORSA (Own Risks and Solvency Assessment introduit par la Directive Solvabilité 2 en vigueur depuis le 01/01/16),
- Ressources humaines (code du travail).
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Adoma
- Auditeur interne
Paris
2013 - 2015
1/ Réalisation de missions d'audit interne thématiques sur des problématiques variées sur saisine de la Direction Générale :
- phase de prise de connaissance du sujet investigué,
- construction du référentiel d'audit,
- phase de terrain (interviews / consultation de documents),
- formalisation des constats,
- rédaction du rapport d'audit,
- réunion de validation des recommandations
- suivi de mise en place des recommandations par les Directions concernées.
Sujets audités : utilisation des contrats/marchés nationaux ; contrôle interne de premier niveau ; respect des procédures de gestion des hébergés ; pilotage des consommations de fluides ; gestion de l'entretien préventif ; respect des règles de passation des marchés.
2/ Pilotage du projet d'actualisation/refonte de l'ensemble des procédures de l'entreprise, en étroite collaboration avec l'ensemble des directions concernées :
- inventaire des documents normatifs existants,
- actualisation des 15 processus (métier/support/management) et découpage en 85 procédures en découlant,
- identification des rédacteurs experts,
- mise en place des outils support (matrice de procédure, tutoriel, exemple...),
- formation à la rédaction de procédures (50 personnes),
- suivi des travaux de rédaction,
- validation/révision de forme des documents finaux.
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Orange
- Contrôleur interne junior
Paris
2011 - 2012
Participation à l'animation du réseau d'auto-évaluation du contrôle interne
Participation à la construction du référentiel de Contrôle Interne unique 'Orange IC Book'
Implication dans les travaux de la cellule d'audit interne connexe au service de contrôle interne (rédaction des rapports, collaboration sur des sujets spécifiques...).
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Sport-Objectif-Plus
- Auditeur junior
2011 - 2011
Participation à des missions d'audit portant sur des thématiques diverses (organisation, stratégie, financements) pour le secteur associatif local.
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Veolia Environnement
- Analyste fiscaliste junior
Paris
2010 - 2010
Chargé de mission pour une analyse de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes ayant donné lieu à la rédaction d'un rapport de recommandations
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Metizo
- Assistant certification manager
Larmor-Plage
2009 - 2009
Appui des certification managers du site de Marseille (Luminy) dans leur gestion quotidienne opérationnelle + réalisation de statistiques
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Compagnie le Souffle
- Chargé de diffusion
2008 - 2008
Aide à la diffusion et aux préparatifs de tournée du chanteur Pierre Grammont de la Compagnie le Souffle à Marseille