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Maria RAKOTOVOAVY

Arcueil

En résumé

Mes compétences :
SAP R/3
SAP Netweaver > SAP BW
Team Mate
FCM (Financial Control Management)
Microsoft Office
Audit
Informatique

Entreprises

  • SGS - Sr Auditrice interne groupe

    Arcueil 2014 - maintenant
  • TECH DATA Corporation - Auditrice Interne Senior

    2008 - 2014 - Réalisation des audits financiers, opérationnels (SOX et ad hoc audits), investigation de fraude
    - Evaluation des risques associés à la réalisation des objectifs et des changements susceptibles d'avoir un impact significatif sur le système du contrôle interne.
    - Mise à jour des outils permettant une réalisation performante des missions d'audit
    - Appréciation des dispositifs de contrôle interne par des tests sur les cycles « capital expenditures », « revenue », « expenditures», « vendor accounting », « inventory », « COSO », « financial reporting », « payroll » et « treasury » en vue de: améliorer le fonctionnement global de l'organisation, garantir la protection du patrimoine, la fiabilité et l'intégrité des informations comptables et financières, garantir le respect des lois, règles, procédures et instructions du Groupe,
    - Discussion des risques et faiblesses identifiées avec le top Management
    - Rédaction des rapports d'audit en intégrant les objectifs de l'audit, les constats de l'audit, les conclusions et les axes d'amélioration
    - Suivi régulier des actions correctives recommandées aussi bien dans le cadre des missions d'audit interne que des missions SOX.
    - Assistance aux différentes entités de l'organisation dans la maîtrise de leurs opérations en leur apportant des conseils pratiques,
    - Coordination des interventions des auditeurs externes, Commissaires aux Comptes afin de leur faciliter la collecte de l'information auprès des opérationnels,
  • REVIMA -APU (société de Hamilton Sundstrand & EADS) - Auditrice SOX

    2007 - 2007 - Contrôle de la conformité des procédures internes avec les normes Sarbanes Oxley
    - Optimisation des procédures
    - Implémentation des nouveaux points de contrôle
    - Testing (Revenue cycle, expenditure cycle, payroll, treasury, company level control)
    - Reporting des ``findings'' au Management local.
  • CATHOLIC RELIEF SERVICES - Auditrice Interne

    2006 - 2007 - Identification et évaluation des risques
    - Audit de processus: mise en place et formalisation des procédures
    - Contrôles opérationnels
    - Formulation et communication des recommandations à la direction
    - Rédaction du rapport
  • GTIE AQUA PROCESS (Groupe VINCI) - Adjointe au Responsable Administratif et Comptable (stage)

    2004 - 2004 - Contrôles des frais généraux : suivi du budget, contrôle, mise en place des actions correctives, enregistrement comptable, gestion des fichiers extra comptables
    - Gestion des comptes clients : enregistrement comptable, relance
    - Gestion des comptes fournisseurs : enregistrements comptables, traitements des litiges
    - Gestion des immobilisations : enregistrement comptable suivi des immobilisations, constatation des amortissements, gestion des fichiers extra comptables
  • Mazars - Auditrice externe

    Paris La Défense 2000 - 2003 - Evaluation de contrôle interne : détection des risques, revue des procédures, inventaires physiques
    - Contrôle des comptes : vérification des enregistrements, proposition des ajustements ou reclassements, cut off
    - Contrôles substantifs : vérification des assertions d'audit, analyse de variations, calcul de ratio
    - Suivi des recommandations et rédaction des rapports de certification
    - Assistance comptable : enregistrements comptables, établissement des états financiers (bilan, compte de résultat, annexes)
  • Groupe COROI - Stage

    1999 - 1999 thème : diagnostic et évaluation de COROI maison mère
    - Diagnostic financier
    - Analyse des fonctions techniques, commerciales et administratives
    - Examen des prévisions
    - Calcul du goodwill

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