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Marthe ZIAJA-VONG

LEVALLOIS - PERRET

En résumé

En charge de la coordination en vue de l'amélioration de l'environnement de contrôle pour la zone Europe Moyen-Orient Afrique chez Galderma (Nestlé Skin Health).

Précédemment en poste pendant + de 13 ans chez PwC France et US où j'ai acquis une grande expérience de conseil et d'audit du contrôle interne (process et IT) puis en tant que Directrice du Contrôle Interne chez Smartbox où j'ai mis en place le contrôle interne.

Mes compétences :
Gestion de projet
Audit informatique
Contrôle interne
Audit interne
Optimisation des process
Audit externe
Sécurité des systèmes d'information
ERP
Process
Conseil en management
AX
SAP
Management international
Business Transformation
Transformation SI

Entreprises

  • Nestle Skin Health (Galderma) - Internal Control Manager EMEA

    2016 - maintenant
    • Déploiement et animation du contrôle interne pour l'Europe/Moyen-Orient/Afrique
    - Formation et accompagnement des entités pour leur auto-évaluation
    - Supervision de la mise en place des plans d’action d’audit interne
    - Présentation des résultats au directeur financier de la Zone

    • Missions globales :
    - Analyse des écarts avec les contrôles cibles SAP
    - Amélioration de la coordination et de l’alignement avec les autres Zones
    - Automatisation des outils de reporting de contrôle interne

    • Initiation d’un projet stratégique pour la Qualité et le Contrôle Interne
  • Smartbox / Smart&Co - Directrice du Contrôle Interne

    Courbevoie 2015 - 2016 • Création de la fonction dans un environnement IT en transformation
    • Conception des processus et contrôles cibles dans le cadre de mise en place de nouveaux Systèmes d’Information (Microsoft AX, SalesForce)
    • Gestion d’une mission stratégique pour la fonction finance : automatisation de la réconciliation des bases de dette partenaire
  • PricewaterhouseCoopers Consulting, France - Manager Advisory

    2009 - 2015 • Audit du contrôle interne (Sanofi, Masterfoods, DIM, Gerard Darel, Sonia Rykiel)
    - Revue des processus et contrôles métiers et IT
    Processus revus : Ventes, Achats, Paie, Reporting financier, Trésorerie, Immobilisations et Systèmes d’Information
    - Audit de projets de mise en place de systèmes d’information
    - Evaluation des contrôles applicatifs et de séparation des tâches

    • Assistance à l’audit interne et au contrôle interne dans le cadre de missions de conseil (Dole, Takasago, Omnova, Criteo)
    - Accompagnement lors de la mise en place du contrôle interne (tous processus)
    - Elaboration d’une approche de testing du management SOX
    - Sensibilisation au contrôle interne

    • Préparation de propositions commerciales, de la planification des missions, supervision et coaching des équipes, gestion du budget sur les missions, gestion de la relation client, reporting aux associés et aux équipes d’audit financier
  • PricewaterhouseCoopers, New York Metro - Manager - System and Process Assurance

    2006 - 2009 • Missions d’audit interne (Barr Pharmaceuticals/Pliva, Takasago)
    • Supervision et exécution de missions de revues de contrôle interne autour des contrôles processus et systèmes (Novartis, Rhodia, Unilever, Movado)
    • Assistance à la mise en place de SAP (Pepsi North America)
  • PricewaterhouseCoopers Advisory, France - Consultante

    2002 - 2006 • Mission d’audit interne de conformité SOX (Lafarge en Chine, Thaïlande, Inde)
    • Revue de contrôle interne (SOX, LSF) et de processus (Johnson & Johnson, Masterfoods, PSA et Banque PSA Finance)

Formations

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