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Philippe BRIER

SEVRES

En résumé

Mes compétences :
Conseil
Contrôle interne
Fiscalité
Audit
Contrôle de gestion
Finance
Comptabilité

Entreprises

  • AUDIT ASSISTANCE CONSEIL - Associé Gérant

    SEVRES 2014 - maintenant Expertise-Comptable : tenue de comptabilités, mission de révision comptable,...
    Commissariat aux Comptes (audit légal) et missions connexes (commissariat à la transformation, commissariat aux apports,...)
    Conseil : management de transition, revue du contrôle interne,...
  • Expert comptable indépendant - Expert-Comptable

    2012 - 2014 Expertise-Comptable / Consulting
    - Tenue de comptabilités (saisie des écritures dans le logiciel Ibiza, conversion et intégration de journaux d'écriture en provenance de systèmes d'information client), rapprochements bancaires, déclarations de TVA, liasse fiscale,...
    - Evaluation des indemnités de fin de carrière en PME / PMI
  • Technip - Senior Corporate Financial Controller

    Paris 2008 - 2012 - Supervision financière et correspondant siège de la plus importante Région de Technip (environ 1/3 de l’activité du Groupe, couvrant l’Europe de l’Ouest, l’Afrique et le Moyen-Orient) : revues mensuelles des principaux contrats long terme, incluant le suivi opérationnel de l’avancement des projets et de l’évolution des marges / pertes à terminaison et de la trésorerie des projets
    - Activités « Corporate » :
    => Analyse des prévisions mensuelles du Groupe et rédaction en anglais de la note de synthèse financière prévisionnelle interne au Groupe
    => Objectifs fixés aux Régions / Budget / Plan à 3 ans / Comités stratégiques : analyse, préparation de documents d’aide à la décision (simulations prévisionnelles sur 3 ans de comptes de résultat, de trésorerie, d’indicateurs financiers tels que le besoin en fonds de roulement et la rentabilité des capitaux investis…) à destination du top management
    => Arrêtés trimestriels des comptes : analyse des résultats par rapport aux dernières prévisions, pilotage du résultat, rédaction en anglais de la note de synthèse financière interne au Groupe, validation des informations financières publiées, préparation des documents financiers à destination du Comité d’audit
    => Clôture annuelle : co-rédaction du rapport de gestion et du document de référence du Groupe (en version anglaise et en version française)
    - Participation à la mise en place d’un nouvel outil de reporting Groupe Hypérion (expression de besoins, tests,…) et d’un nouvel ERP Groupe IFS (expression des besoins)
    - Rédaction en anglais de certaines normes du Groupe à caractère financier (prise de commande, coûts indirects, refacturations intragroupe…), référent du Groupe sur ces normes
    - Correspondant Contrôle interne pour le département Business Finance
  • Ernst & Young - Senior Manager

    Courbevoie 2005 - 2008 - Expert en audit interne / contrôle interne et réglementations y afférant (Loi Sarbanes-Oxley, loi de Sécurité financière) : connaissance des « best practices » à travers de clients multiples, dans des secteurs variés (« benchmarking »)
    - Gestion de grands projets type Sarbanes-Oxley (en français et en anglais)
    - Animation de formations sur le contrôle interne en clientèle (en français et en anglais)
    - Développement commercial et coordination de grands comptes
  • Mazars - Manager Audit

    Paris La Défense 1998 - 2005 - Supervision et management d’équipes (plus d’une dizaine au total, composées généralement d’1 à 5 personnes)
    - Relations directes avec les associés du cabinet, les confrères et les clients dans des contextes souvent difficiles
    - Rédaction des documents de synthèse et des produits finis à l’attention des associés et des clients

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Réseau

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