Menu

Roberta ALMIENTO

  • Intesa Sanpaolo Bank Romania
  • Responsable de la Gouvernance Administrative et Financière (Audit financier et des contrôles internes)

Bucharest (Romanie)

En résumé

Expérimentée dans laudit des contrôles internes, des processus et de la finance, avec une capacité avérée à diriger des équipes/projets.
Compétente dans la conception de cadres de contrôle pour améliorer la conformité réglementaire et des processus.
Rendait compte directement au Comité d'Audit et à la Direction Générale, fournissant des recommandations concrètes pour améliorer le système de contrôle interne.

Entreprises

  • Intesa Sanpaolo Bank Romania - Responsable de la Gouvernance Administrative et Financière (Audit financier et des contrôles internes)

    Finance | Bucharest (Romanie) 2019 - 2023 • Audits des contrôles internes et des processus, garantissant l'alignement avec les objectifs et les normes de l'organisation.
    • Évaluation des risques et des contrôles, offrant des solutions pour remédier aux lacunes.
    • Amélioration des processus, renforçant l'efficacité opérationnelle/le cadre de contrôle.
    • Coordination avec les auditeurs externes, proposant des avis sur les conclusions d'audit.
    • PMO, mise en œuvre de projets réglementaires et non dans le domaine de la finance.
  • Intesa Sanpaolo SPA - Manager Senior en Gouvernance Administrative et Financière (Audit financier et des contrôles internes)

    Finance | Milan (Italie) 2014 - 2019 • Audits opérationnels, axés sur les processus métier, les contrôles financiers et la conformité réglementaire.
    • Évaluation des systèmes de contrôle interne, avec des retours concrets pour l'amélioration
  • Leasint SPA - Manager en Gouvernance Administrative et Financière (Audit financier et des contrôles internes)

    Finance | Milan (Italie) 2010 - 2013 • Audits des processus métier, assurant transparence financière et précision des rapports.
    • Amélioration des systèmes de contrôle interne, fournissant des recommandations sur les évaluations des risques et les stratégies.
  • KPMG SPA - Auditrice Sénior (Marchés de consommation et industriels)

    Milan (Italie) 2008 - 2010 • Évaluations des contrôles internes, en mettant l'accent sur l'efficacité et l'efficience.
    • Audits des états financiers, garantissant la conformité avec les normes IFRS.
    • Mise en œuvre de la cartographie des processus, en conformité avec la Sarbanes-Oxley.

Formations

  • ABI & SDA Bocconi

    Milan (Italie) 2012 - 2014 Mastère en Banque et Finance
  • Università Cattolica del Sacro Cuore

    Rome (Italie) 2003 - 2008 Maitrise en Business et Administration

Réseau

Annuaire des membres :