Menu

Tiphaine DE BOLLIVIER

OSLO

En résumé

Mes compétences :
Audit
Audit interne
Contrôle de gestion
Contrôle interne

Entreprises

  • Nexans Norway - Project controller

    2011 - maintenant Dans le département énergie, je suis chargée de suivre les coûts de différents projets (fabrication et installation de câble haute tension offshore ou onshore). Différentes tâches assignées :
    - élaboration du budget à la phase d'appel d'offre
    - création du P&L
    - Suivi du budget et des coûts durant la phase d'opération
  • Media Overseas, filiale groupe Canal+ - Audit Interne

    2006 - 2006 Janv. 2006 - Juil. 2006 (6 mois) : Media Overseas, filiale du groupe Canal +, Boulogne Billancourt
    Stage de fin d'études au sein de la direction de l'audit interne dont la mission était la mise en place d'un nouvel outil de contrôle interne pour l'application de la loi "Sarbanes Oxley Act".

    - projet de formalisation du contrôle interne dans le cadre Sarbanes Oxley Act, mise en place des procédures SOX, documentation
    - fiabilisation des données pour les tests d'audit, revue des procédures et identification des risques non couverts
    - revue critique et mise à jour de la documentation (flowcharts et matrices), proposition d'actions de remédiations
    - déploiement et mise à jour de l'outil informatique (ARIS IDS SHEER) recensant les procédures financières du groupe.
  • Ernst & Young - Auditeur Interne Senior

    Courbevoie 2006 - 2010 Au sein du département Process and Risks, je réalise des missions d'audit interne, contrôle interne et management du risque. Mes secteurs d'intervention sont l'industrie, l'énergie,l'immobilier et le secteur public.

    Mes principaux engagements :
    > Projets de contrôle interne (Sarbanes Oxley §404 et LSF) :
    - Diagnostic de l’environnement de contrôle interne;
    - Définition des processus clés et identification des risques majeurs notamment ceux impactant les états financiers;
    - Documentation du contrôle interne et évaluation de la correcte application des contrôles (phase de tests).

    > Mission d’audits interne et réorganisation de service:
    - Diagnostic et évaluation du contrôle interne en place et des dysfonctionnements au sein de l’organisation (entretiens, tests, rapport);
    - Rédaction des tests de cheminement pour les différents processus;
    - Rédaction des procédures de contrôle interne et validation avec les responsables;
    - Rédaction de matrice des risques avec recommandations;
    - Réalisation d’audits de différents processus (Achats/Stocks/Vente, Paye, Facturation, RH, Trésorerie …).
  • DARTY - Contrôle de gestion

    BONDY 2005 - 2005

Formations

  • Paisley University (Paisley)

    Paisley 2005 - 2006 Business Administration - Exchange Program (Semester A 2005, Ecosse)
  • IAE

    Lyon 2005 - 2006 Master 2 Audit Interne et Contrôle de Gestion de LYON
  • IAE Toulon (La Garde)

    La Garde 2003 - 2005 Licence de Sciences de Gestion ; Master 1 de Sciences de Gestion
  • Université Toulon

    La Garde 2001 - 2003 DUT GEA option Finance-Comptabilité

Réseau

Annuaire des membres :