Mes compétences :
Comptabilité
Assistance à maîtrise d'ouvrage
Gestion
Contrôle interne
Finance
Entreprises
ADS Consultants
- Consultante
BOULOGNE BILLANCOURT2012 - maintenantBanque du Groupe Crédit Agricole, Bayeux :
• Encadrement et organisation d’une Task Force dédiée à la gérance des capitaux non réclamés (septembre 2014 à aujourd'hui)
- Réalisation et conduites d'entretiens ;
- Documentation de modes opératoires ;
- Constitution des équipes ;
- Identification des différentes typologies de contrats et cartographie ;
- Identification des pièces ;
- Définition de la méthodologie ;
- Déploiement ;
- Pilotage ;
- Suivi.
Banque du Groupe BPCE, Nanterre :
• Réaffectation des contrôles comptables de 1er niveau (mars à avril 2014)
- Cartographie des contrôles comptables de 1er niveau ;
- Identification de la cible organisationnelle et des contrôles à réaffecter ;
- Formalisation de procédures de contrôles majeurs ;
- Déploiement et accompagnement dans la mise en œuvre de la cible.
• Réaffectation des processus liés au BO prêts (mai à juin 2014)
- Animation des réunions de présentations au service prêts ;
- Réalisation des entretiens avec les collaborateurs concernés ;
- Accompagnement du transfert d’activité : fiche d’activité.
• Réalisation d’un plan d’efficacité opérationnelle (juin à juillet 2014)
- Analyse des processus en charge des services cibles ;
- Suppression des tâches inutiles ou sans valeur ajoutée ;
- Réorganisation des traitements de façon à lisser la charge de travail ;
- Réexamen de l’application des conventions avec les sociétés associées.
• Organisation et optimisation de l’Arrêté des comptes Douteux et Contentieux (septembre à novembre 2013)
- Modélisation des étapes de travail des services Risques et Contentieux et de leurs impacts sur les SI métier et comptables ;
- Cartographie des contrôles comptables de 1er niveau associés ;
- Proposition d’une organisation cible d’arrêté des comptes à mettre en œuvre selon une trajectoire sur 6 mois.
• Adaptation de l’organisation comptable (juin à juillet 2013)
- Cartographie des processus et de l’organisation existante ;
- Proposition d’une cible organisationnelle ;
- Construction d’une trajectoire de mise en œuvre.
• Optimisation du processus d’arrêté des comptes (avril à mai 2013)
- Rationalisation et sécurisation des écritures manuelles ;
- Garantie de la piste d’audit ;
- Cartographie de l’alimentation des flux des outils de Reporting ;
- Rédaction de procédures comptables.
• Migration du logiciel de consolidation des comptes Régate vers Magnitude (juillet à décembre 2012) :
- Elaboration des tables de transcodification des plans de comptes ;
- Paramétrage de l’interface vers Phénix – module de Magnitude ;
- Réalisation de tests avant mise en production ;
- Rédaction de procédures comptables.
Banque du Groupe BPCE, Strasbourg/Mulhouse :
• Formalisation et redéploiement des contrôles comptables de 1er niveau dans les services métier (décembre 2013 à février 2014)
- Réalisation des chantiers préalables ;
- Formalisation des procédures ;
- Mise en œuvre du plan de réaffectation.
Caisse d'Epargne Ile-de-France, groupe BPCE :
• Révision des flux historiques comptables du domaine des espèces (janvier à mars 2013)
- Collecte et audit des pièces justificatives ;
- Identification des suspens non justifiés ;
- Réalisation de diagnostics et propositions de redressement ;
- Détection des points de contrôle interne de 1er niveau à appliquer dans les services Back Office ;
- Formalisation du rapport de fin de mission.
Aplitec
- Auditrice
2012 - 2012- Audit légal au sein des secteurs des médias (print et web), de la mode, des SSII / technologie et de l’environnement :
- Audit de la quasi-intégralité des comptes, études des procédures, participation à l’audit des comptes consolidés ;
- Expertise comptable principalement auprès d’entreprises du secteur de la mode : révision des comptes, établissement des comptes annuels et liasses fiscales.
Audit Conseil Holding
- Auditrice
Villers Cotterets 2011 - 2012- Audit des comptes clients et fournisseurs : analyse des variations, contrôle des principes comptables, juridiques et fiscaux, traitement des confirmations directes ;
- Audit des comptes immobilisations, trésorerie, stocks et personnel : contrôle des principes comptables, tests de détail sur les montants significatifs, revues analytiques sur la situation des comptes ;
- Revue du contrôle interne des entreprises auditées : analyse des procédures, vérification par entretien de l’application et de l’efficacité des procédures, identification des risques ;
- Participation aux missions exceptionnelles : commissariat aux apports, fusions, acquisitions.