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Hima DAFF BASSOUM

GONESSE

En résumé

Mes compétences :
Audit
Contrôle financier
Contrôle interne
Système d'Information
Incadea -Autoline
Microsoft Excel
JDEdwards Suite
Management opérationnel
Contrôle budgétaire

Entreprises

  • CFAO Automotive Equipment et services Gabon - Directeur administratif et financier

    2016 - maintenant En poste sous la hiérarchie du Président Directeur Générale, président du conseil d'administration
    Périmètre : 3 filiales (Cfao Motors Gabon , Loxea Gabon , Equipment Gabon ) 2 agences ( Port Gentil et Sao Tomé)
    Supervision et encadrement d’une équipe de 30 personnes dont 10 managers

    Activités financières
    • Supervision de 5 Responsables administratifs et financiers
    • Délégation de la production et de l’analyse des comptes selon les normes légaux et Groupe
    • Délégation de la production des reporting de gestion mensuels
    • Contrôle du budget (indicateurs et tableaux de bord)
    • Supervision des tresoriers

    Management et Contrôle interne
    • Supervision, encadrement et formation de 10 managers ( transit, Contrôle crédit, DSI, Fiscalité)
    • Supervision de la bonne application des règles de contrôle interne du Groupe
    • Formation des opérationnelles sur les risques de contrôle interne
    • Supervision de la relation juridique ( avocats) et commissariat aux comptes

    Projets Groupe
    • Réalisation des demandes d'investissements groupe (augmentation de capital et fusion)
    • Organisation du financement bancaire des filiales (lettre de crédit/lignes bancaires)

  • CFAO Motors Mali - Directrice administrative et financière

    2012 - 2016 Groupe CFAO, Bamako Mali
    En poste sous la hiérarchie du Directeur Générale, membre du Comité de direction
    Supervision et encadrement d'une équipe de 14 personnes

    Activités financières
    * Délégation de la production et de l'analyse des comptes selon les normes légaux et Groupe
    * Mise en place des processus de gestion, indicateurs et tableaux de bord
    * Elaboration des reportings Groupe
    * Elaboration et contrôle du Budget ;
    * Suivi de la trésorerie et de la relation bancaire

    Management et Contrôle interne
    * Supervision et encadrement d'une équipe de 14 personnes
    * Suivi de la bonne application des règles de contrôle interne du Groupe
    * Rédaction de fiches techniques et de procédure sur le contrôle interne à destination des opérationnels ;
    * Formation des opérationnelles sur les risques de contrôle interne
    * Missions de mise en place de procédures et d'assistance comptable auprès des filiales
    * Suivi de la relation juridique (avocats) et commissariat aux comptes
  • CFAO - Auditeur interne senior

    Sèvres 2008 - 2012 En poste sous la hiérarchie du Directeur de l’Audit interne du Groupe
    Périmètre : Divisions Automobile, Industries et Technologies – Afrique et DOM-TOM

    Conduite et réalisation de missions d’audit interne auprès des filiales du Groupe
    • Revue ciblée des arrêtés mensuels des filiales (Stocks, Clients, Fournisseurs)
    • Analyse des comptabilités locales par rapport aux normes Groupe
    • Analyses des différents process et procédures des filiales en fonction des standards de contrôle du Groupe

    Contrôle et Evaluation des règles de contrôle interne Groupe
    • Rédaction de rapports de recommandations sur le contrôle interne destinés aux membres du
    Conseil de Surveillance et définition de plans d’action
    • Suivi trimestriel des plans d’actions définies à l’issue des missions d’audit au niveau des filiales
    • Rédaction de fiches techniques sur le contrôle interne à destination des dirigeants des filiales en lien avec les systèmes d’information
    • Présentation des travaux réalisés lors des comités d’audit semestriels
    • Missions de mise en place de procédures et d’assistance comptable auprès des filiales
  • Groupe Shell - Contrôleur financier

    2007 - 2008 En poste sous la hiérarchie du Directeur financier Régional (Région Afrique de l'ouest)

    Revue des comptes et analyse
    * Etablissement des reporting mensuels et trimestrielles selon les normes UK GAAP ;
    * Analyse des indicateurs clés de gestion ;
    * Revue analytique des résultats par classes de marchés et suivi des indicateurs et du CAPEX

    Revue du système d'information
    * Etablissement des tests d'intégrité nécessaires à la fiabilité des données issues de JD Edwards
  • Ernst&Young - Auditeur financier senior

    2003 - 2007 En poste sous la hiérarchie du Directeur du département audit – 30 collaborateurs
    Participation aux séminaires intensifs de formation du groupe Ernst & Young France sur les techniques d’audit

    Conduite et réalisation de missions de commissariat aux comptes
    • Audit des comptes de filables de groupe internationaux selon les normes comptables locales et internationales
    • Encadrement d’équipes d’audit (3à 4 personnes)
    • Rédaction de rapports sur le contrôle de comptes selon les normes GAAS (Generally Accepeted
    Auditing Standards) et IFRS international Financial Reporting Standards) notamment IAS 2, IAS
    19 et IAS 36 ;
    • Rédaction de rapports de recommandations sur le contrôle interne et sur les comptes destinés aux
    dirigeants et au Conseil d’Administration

    Conduite et réalisation de missions d’audit contractuel
    • Missions d’évaluation financière d’entreprises industrielles et commerciales
    • Missions d’audit d’Organisation non gouvernementales financés par des bailleurs internationaux

Formations

Réseau

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