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Melina VIEUILLE

Sainte-Marie

En résumé

À la suite d’un Master d’audit et contrôle de gestion à l’ESG Paris, j’ai décidé d’intégrer le cabinet d’audit Ernst & Young pendant une durée de 3ans. Cette première expérience professionnelle m’a permis de participer à des missions d'audit légal et contractuel en French GAAP et IFRS dans des secteurs d’activités diversifiés tels que la grande distribution (Groupe Casino), les transports maritimes et côtiers de frets (CMA-CGM), l’ agroalimentaire (Coca-cola) etc.. Mobile et dynamique, j’ai pris part à de nombreuses missions dans l’océan indien (Réunion Mayotte).
Forte d’une expérience réussie en audit externe, j’ai désiré m’orienter vers une position plus décisionnelle de l’entreprise en devenant un partenaire actif du contrôle interne. Je travaille actuellement au sein de la division Management Audit de Disneyland Resort Paris. Force de proposition, j’assiste le Corporate-controllership sur des problématiques liées à l’application de la section 404 de la Sarbanes Oxley Act (réalisation de tests de manière indépendante afin de vérifier la conception et l'application correcte des contrôles clés identifiés et la mise en place de plans correctifs pour améliorer tout contrôle pour lequel les tests en ont démontré la nécessité ; l'élaboration pour chacun des processus d'une documentation qui décrit les contrôles clés permettant de couvrir les risques de manière efficace).
Rattachée au Directeur de l’audit interne, je prends part activement à la conduite d’audits de process et financier dans le cadre du plan annuel d’audit.
Souhaitant prendre part activement aux décisions à long terme de la société, je souhaiterai évoluer dans un futur proche vers un poste à forte valeur ajoutée en France ou à l'étranger.

A l'écoute de nouvelles opportunités, j'aime relever des challenges, alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires.

Mes compétences :
Audit
IFRS
Contract management
US GAAP
Gestion de projet
SAP
Management
Leadership

Entreprises

  • AIR AUSTRAL - Head of Internal Audit & Deputy CAO

    Sainte-Marie 2014 - maintenant
  • HOLCIM - Head of finance controlling

    Zürich 2013 - 2014
  • DISNEYLAND PARIS - MANAGER CONTROLLERSHIP

    Chessy 2011 - 2013 - Gérer le déroulement annuel de la mission SOX conformément au calendrier et aux instructions de la maison mère, en supervisant et coordonnant les tests sur les cycles d’audit dans le périmètre de Sarbanes Oxley.

    - Assurer la relation avec les commissaires aux comptes

    - Organisation d'une veille comptable, en collaboration avec le département taxes et consolidation pour la partie fiscale et IFRS.

    - Revoir les comptes statutaires (états financiers, documents juridiques), - Construire et initier les procédures comptablesAfficher la suite
  • DISNEYLAND PARIS - SUPERVISEUR AUDIT INTERNE

    Chessy 2009 - 2011 E&Y training 2009 :
    - IFRS : Reconnaissance du revenu
    - IFRS : Instruments financiers
    - IFRS : Immobilisation corporelles et dépréciation d'actifs
    - IFRS : IAS 12 Deferred Tax
  • DISNEYLAND PARIS - AUDITEUR INTERNE SENIOR - FINANCE

    Chessy 2007 - 2009 Eurodisney SCA étant immatriculée à la SEC (Securities and Exchange Commission) le Groupe c'est mis en conformité avec la section 404 de la Sarbanes Oxley Act.
    Ce projet couvre :
    - l'analyse des états financiers du Groupe pour déterminer les processus majeurs à considérer,
    - l'évaluation des risques financiers et opérationnels
    - l'élaboration pour chacun des processus, d'une documentation qui décrit les contrôles clés permettant de couvrir les risques de manière efficace;
    - la réalisation de tests de manière indépendante afin de vérifier la conception et l'application correctes des contrôles clés identifiés et la mise en place de plans correctifs pour améliorer tout contrôle ayant montré une défaillance.

    Mes missions :

    - Sarbanes-Oxley : Evaluation des environnements de contrôle interne, identification des déficiences après conduite de tests détaillés, revue des processus et documentation (Labor,Fixed Assets,Procurement to payment,Borrowings,Package,Financial Statement Close Process, Point of Sales)

    Rattachée au Directeur de l'audit interne :
    - préparation des missions d'audit : programme,information,calendrier
    - réalisation de l'audit au sein de la structure concernée,
    - préparation des réunions de Synthèses et suivi des recommendations,
    - rédaction des rapports d'audits (anglais) et présentation aux différentes directions du groupe

    - Spécialisation "Contract management" :gestion,respect et optimisation des termes des contrats, ainsi que de leur traitement comptable,
    - Audits transversaux par processus (Central Purchasing, Labor Management... )
    - Optimisation et harmonisation des procédures du groupe
    - Missions spécifiques liées à la conjoncture économique : Costs mitigation, investigation
    - Maintien de relations professionnelles de qualité avec les entités auditées

    Environnement : US GAAP,IFRS,SAP,CTT,HR ACESS,BO,SRM

    Encadrement d'équipe multiculturelle (3 personnes)
  • EXA - ERNST & YOUNG - - AUDITEUR SENIOR

    2005 - 2007 Participation à des missions d'audit légal et contractuel en French GAAP et IFRS dans des secteurs diversifiés :

    - Grande distribution (Groupe Casino)
    - Automobile (Toyota /FORD - Groupe CMM & Volvo truck)
    - Bâtiment, travaux public (Holcim)
    - Santé (Groupe de Santé CLINIFUTUR)
    - Agroalimentaire (Coca-Cola)
    - Transports maritimes et côtiers de fret (CMA-CGM)

    Participation à des missions de consolidation.

    Participation aux revues de process.

    Gestion d'un portfeuille diversifié.

    Mobilité Océan Indien (Réunion - Mayotte)

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