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Thomas BEAUFILS

Montpellier

En résumé

Mes compétences :
Auditing
Internal control
Internal audit
External Audit
Contrôle de gestion

Entreprises

  • Valeco - Contrôleur de gestion/contrôleur financier

    Montpellier 2016 - maintenant - Élaboration et suivi des budgets - Analyse des écarts - Proposition de plan d'action
    - Développement et diffusion d'indicateurs de pilotage de l’activité (tableaux de bords, contrôle des marges, analyse des coûts de structure, construction de P&L par BU...)
    - Suivi des budgets des chantiers en construction - Validation des dépenses - Gestion de la trésorerie
    - Élaboration et suivi des indicateurs clés de performance
    - Participation aux travaux de clôture (Impairment test - Travaux en cours...)
    - Valorisation des sociétés du Groupe
    - Participation à l'élaboration des comptes consolidés Groupe
    - Analyse et mise en place du contrôle interne
  • EY (Ernst & Young) - Auditeur financier Senior

    Courbevoie 2014 - 2016 Missions d'audit légal et contractuel, missions de conseil et d'expertise
    Principaux objectifs:
    - Management et formation d'équipes
    - Revue des procédures de contrôle interne,
    - Audit des comptes sociaux et consolidés et validation des états financiers (French GAAP et IFRS)
    - Validation de l'information financière,
    - Etablissement des comptes consolidés selon les normes French GAAP et IFRS (par Via-report)
    - Revue de prévisions de trésorerie, Business Plans, analyse de scénari,
    - Revue de valorisation des titres de participation, réalisation d’impairment tests, méthode des DCF et des multiples

    Principaux clients:
    Industrie: DYNEFF, ALTRAD, VALECO, QUADRAN
    Nouvelles technologies: AWOX, NEXWAY
    Secteur publique: Chambre de Commerce et d'Industrie Languedoc Roussillon
  • Mazars - Auditeur financier

    Paris La Défense 2012 - 2014 Missions d'audit légal et contractuel sur des secteurs variés (Industrie nucléaire, Energies renouvelables, Private equity, Médias...).

    Principaux objectifs:
    - Revue des procédures de contrôle interne,
    - Audit des comptes sociaux et consolidés et validation des états financiers (French GAAP et IFRS)
    - Validation de l'information financière,
    - Appels d'offre
    - Revue de prévisions de trésorerie, Business Plans, analyse de scénari,
    - Revue de valorisation des titres de participation, réalisation d’impairment tests, méthode des DCF et des multiples
    - Aide au recrutement

    Industrie: AREVA, Thales, Cristal Union, Store Electronic System, Voltalia
    Private Equity: CACIF
    Médias: Groupe Hersant Média
  • Bolloré - Apprenti auditeur interne

    Puteaux 2011 - 2012 - Participation aux missions de revue générale du contrôle interne dans les filiales SDV et IER en Europe et Afrique du Sud: évaluation de l'efficience du contrôle interne, formulation de recommandations liées aux dysfonctionnements du contrôle interne, rédaction du rapport d'audit sur les cycles audités.

    - Mise en place d’un questionnaire d’auto-évaluation du contrôle interne: conception du modèle sur Excel (VBA), sélection des cycles et questions à partir des programmes de travail de l'équipe d'audit interne.
  • Bolloré Intermédia - Assistant Contrôleur de gestion

    Puteaux 2011 - 2011 - Mise en place d’indicateurs clés de suivi d’activité
    - Audit ponctuel
    - Participation à la mise en place de l’EDI
  • BNP Paribas - Responsable accueil

    Paris 2010 - 2010 - Réception des clients, prise de rendez-vous, traitement des conflits clients
    - Remise des documents bancaires
  • SINEOS Consulting - Assitant de Projet

    2009 - 2009 - Création d’un dossier commercial et de communication sur une nouvelle offre d’audit basée sur une méthode spécifique et appuyé d’une matrice de notation structurante.
    - Mise en place d’un plan de communication
    - Réalisation de l’architecture d’un site Internet et de son référencement (www.sprintyourbusiness.com)

Formations

  • Université Angers

    Angers maintenant
  • IAE Aix-En-Provence

    Aix En Provence 2010 - 2012 Master 2 Audit et gouvernance des organisations

    Audit et gouvernance des entreprises - Mémoire: Guide d'audit des prix de transfert pour les groupes industriels et commerciaux.

    Titulaire du Diplôme Professionnel de l'Audit Interne (DPAI), délivré par l'IFACI, certifiant la capacité à conduire une mission d’audit interne en mettant en œuvre la démarche et les techniques d’audit appropriées en conformité avec les normes internationales de la pro
  • Institute Of Technology (Carlow)

    Carlow 2009 - 2010 Bachelor in International Business

Réseau

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