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Florence POTTIER

Paris la Défense cedex

En résumé

L’équipe Gouvernance, Risques, Conformité et Sécurité de BearingPoint propose de vous conseiller dans les domaines de la gestion des risques, du contrôle interne, de la lutte contre la fraude, la sécurité de l'information, etc.

Mes compétences :
Audit
Business
Business Consulting
Consulting
GRC
Internal audit
Internal control
Management
Risk management

Entreprises

  • BearingPoint - Manager

    Paris la Défense cedex 2012 - maintenant
  • Groupe Générale de Santé - Responsable du contrôle interne

    2010 - 2011 Mise en place d’un programme d'amélioration du contrôle interne, avec notamment un objectif de meilleure efficacité et efficience des processus mais aussi un objectif de securisation des processus, en particulier par rapport au risque de fraude.

    Ce programme s'est déployé en plusieurs volets :
    1) un volet préventif :
    - Analyse des risques potentiels de fraude dus à des déficiences dans le dispositif de séparation des tâches au niveau des processus et des systèmes
    - Reconfiguration des contrôles dans les SI
    - Harmonisation et paramétrage des SI visant à réduire le risque de fraude (par ex harmonisation des systèmes en filiale et centralisation de la gestion des référentiels au siège)
    - Mise en place d'une fonction maîtrise d'ouvrage DAF pour les applications de gestion ou liées aux applications comptabilité/controlling/tréso/conso et, dans ce cadre, pilotage de projet ou implication dans les projets groupes

    2) un volet détectif :
    - Extraction et analyse de base de données (fournisseurs, clients, salariés) sur des typologies caractéristiques de fraude
    - Entretiens avec les opérationnels et managers sur le terrain
    - Investigations suite aux signalements d'anomalie, principalement via les fonctions de support informatique
  • Protiviti - Manager

    Paris 2009 - 2010 * Implémentation du Protiviti Governance Portal : 3 projets d’implémentation d’un outil de gestion des risques, contrôle interne, auto-évaluation et audit interne pour des groupes internationaux basés en Suisse. Les projets comprenaient notamment :
    - une assistance à la rédaction du cahier des charges
    - une assistance à la maîtrise d’ouvrage (testing, formation, communication…)
    - le paramétrage de l’outil et des rapports
    * Projets de documentation du contrôle interne (SOX, LSF...): matrice de risques et contrôle par process, rapport du président sur le contrôle interne.
    * Cartographie des risques
  • Protiviti - Consultante

    Paris 2007 - 2008 Projet de mise en place du contrôle interne : mise à jour de la documentation de contrôle interne et assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’un outil de contrôle interne

    Cartographie des risques (Enterprise-wide Risk Assessment) : Identification des risques, évaluation des impacts potentiels, des probabilités de survenance, et du niveau de maîtrise des risques.

    Financial Process Effectiveness : diverses missions de conseil, notamment pour l’optimisation des processus de centres de services partagés et « fast close »
  • Aéroports de Paris - Auditeur interne

    Tremblay-en-France 2005 - 2006
  • Cailliau Dedouit & Associés - Auditeur financier

    2003 - 2004
  • Enskilda Securities (SEB Bank) - Analyste financier (stage&CDD)

    2001 - 2002

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