Menu

Frederic PREVOST

PARIS

En résumé

* Audit Interne Opérationnel, Contrôle Interne, Sarbanes Oxley et Financier
* Gestion /Identification /Analyse des risques
* Systèmes d’Information, Gestion de projet, Sécurité, Réseaux
* Comptabilité, Gestion, Droit général, Social
* Environnement :
- Transport (Maritime et terrestre)
- Hi-Tech
- Secteur public

Mes compétences :
Analyse des risques
Audit
Audit interne
Audit Interne & Opérationnel
Comptabilité
Contrôle interne
Droit
Droit général
Finance
Gestion de projet
Sarbanes oxley
Secteur public
Sécurité
Systèmes d'Information
Loi Sarbanes-Oxley
Gestion

Entreprises

  • SBM - Single Buoy Moorings - Cost Control Manager

    2013 - maintenant
  • SBM - Single Buoy Moorings - Internal Auditor

    2010 - 2013
  • PWC - Price Waterhouse Coopers - Manager Contrôle Interne et Système d'Information

    2005 - 2010 Manager responsable de l’activité Contrôle Interne, Système d’Information pour PwC Région SUD
    Management d’équipe et réalisation de travaux dans le cadre de missions d’audit :
    - Diagnostic d’activité et du contrôle interne
    - Système d’Information en support aux commissaires aux comptes (CMA CGM, DHL France, DELL France…)
    - Interne en assistance à MOA ou service d’audit interne (Septuor Consulting, Gemplus…)
    - Financier (CMA CGM, Saint Gobain, ZIMMER, KOMAX…)
    Prise en charge personnelle :
    *Analyse des systèmes de contrôle interne et d’information en place
    *Construction de la cartographie des risques liés à l’activité et aux flux
    *Evaluation par tests et entretiens des faiblesses avérées (organisation, procédures, sécurité, infrastructure…)
    *Rédaction du rapport final et présentation des conclusions et recommandations
    *Accompagnement dans la gestion du changement
  • A.C.O.S.S. Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale - Auditeur Interne

    2004 - 2004 Auditeur à la DAN Direction de l’Audit National
    Réalisation de missions : 2ème application de production de la branche, Habilitations et Processus financier
    Participation à la création du service, de ses règles et méthodes.
    Prise en charge personnelle :
    *Création de la méthodologie d’audit des centres informatiques (en binôme)
    *Conduite d’entretiens
    *Rédaction de compte rendu, synthèse de documents, benchmarking
    *Analyse des aspects techniques et sécurité, budget, organisation, vérification des normes de contrôle interne
    *Préparation de restitutions et du rapport final
  • France Telecom - Auditeur Interne

    Paris 2002 - 2003 Auditeur Junior à la DACR Direction de l’Audit et du Contrôle des Risques
    Réalisation de l’audit d’un projet infrastructure technique de sécurité et de l’audit des conditions
    d’exploitation d’un SI financier avec un auditeur senior et un chef de mission.
    Prise en charge personnelle :
    dans chacune des étapes de la mission (entretien, compte rendu, analyse, synthèse, présentation et rédaction rapport)
  • ST Microelectronics - Technicien Informatique

    2001 - 2002 Technicien au CCAM (Central Computer Aided Manufacturing)
    Conseil et accompagnement des projets en nouvelles technologies
    Formation aux avantages de la portabilité et de la mutualisation avec une équipe de 3 personnes.
    Prise en charge personnelle :
    *Mise en place de 2 Portails (Informatif & Applicatif);
    *Ecriture des manuels, activité de maintien et support en anglais

Formations

  • Université Aix Marseille 3 Paul Cezanne (Puyricard)

    Puyricard 2002 - 2003
  • Université Aix Marseille 3 Paul Cezanne (Aix En Provence)

    Aix En Provence 1998 - 1999 Mathématique Appliquée aux Sciences Sociales
  • Lycée Theodore Aubanel

    Avignon 1994 - 1998 Scientifique Option Mathématique

Réseau

Annuaire des membres :