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Gespac Immobilier
- Comptable copropriété
2015 - maintenant
Rattaché au Directeur Général l'agence (160 copropriétés pour 6000 lots), mes missions sur un portefeuille de copropriété sont :
- Reprise de soldes des nouveaux immeubles et création des clés de répartition
- Rapprochement des comptes séparés et gestion permanente avec la banque
- Saisie des factures, validation des règlements et suivi des comptes fournisseurs
- Préparation des budgets prévisionnels et gestion des fonds placés
- Contrôle des comptes avec le Conseil Syndical et Proposition de Projet de répartition
- Facturation des honoraires de l'agence
- Régularisation des charges
- Réception et traitement des appels téléphoniques
- Traitement des index d'eau
- Traitement des encaissements particuliers
- Traitement et suivi du contentieux : 1ère relance jusqu'à la procédure judiciaire
- Traitement des appels de fonds et travaux
- Traitement des états datés et relation avec les notaires
Encadrement d'équipe
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Syndic Gespac Immobilier
- Comptable Copropriété
2015 - 2015
Enregistrement et imputation des charges, rapprochement bancaire, gestion des arrêtés de compte, paramétrage des immeubles, traitement des appels de fond, gestion des dossiers contentieux et contrôle des comptes avec le Conseil Syndical
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ORCOM SODECA
- Auditeur financier
Orléans
2015 - 2015
ORCOM : 13ème cabinet d'audit et d'expertise en France.
Audits pour l’attribution de subvention FSE : Fond Social Européen au sein de la DIRECCTE PACA (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi)
- Contrôler les demandes de subvention FSE en établissant un CSF (Contrôle de Services Fait) à partir des bilans d’exécution de projets
- Evaluer le montant de subvention accordé au porteur de projet
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NEXCIS
- Intérim comptable
2014 - 2015
Mission en intérim :
- Aide le service comptabilité à ses différentes missions : factures fournisseurs, saisie des écritures
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Delta Assurances
- Contrôleur Interne et Comptable
Marseille
2014 - 2014
Mission de comptabilité :
- Assurer la saisie comptable des écritures métiers et comptabilité générale
- Assister le service dans le cadre de la préparation des écritures de clôture
- Garantir la bonne exécution et optimisation des flux financiers pour : l'encaissement des primes / reversement aux compagnies / règlement des sinistres / remboursement par les compagnies / appels de fonds aux compagnies et gestion des fonds de roulement
- Participation à l'apport partiel d'actif pour filialiser une branche d'activité
Mission de contrôleur interne dans le cadre du déploiement de SOLVENCY 2 en partenariat avec le cabinet PWC :
- Définition des Macro Processus et Processus de la société
- Référentiel des risques et cartographie des risques
- Mesure des risques : notion de risque brut et risque net
- Mise en place d'une matrice des risques et contrôles
- Création des plans d'action ainsi que leur suivi
- Interview des opérationnels pour réaliser l'ensemble des travaux et identifier les défaillances du système
- Participation au Plan de Continuité d'activité et au chantier qualité des données
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Polyexpert
- Expert en Assurance
Paris
2012 - 2013
Expert spécialisé en vol des particuliers, commerces et entreprises au sein du cabinet Polyexpert
- Identification des causes, circonstances et réalisation des rapports d’assurance
- Etude du risque, du contrat, des capitaux et contrôle des justificatifs
- Rapprochement comptable, établissement d’un état de perte et évaluation du préjudice
- Analyse des comptes de résultat et bilan des entreprises expertisées
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KPMG
- Auditeur financier
Courbevoie
2011 - 2012
Auditeur financier junior
Secteur : audit grand compte
Spécialité : Agroalimentaire et Grande distribution
Mission d'intérim et de commissariats aux comptes
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Colas
- Auditeur interne junior
Boulogne-Billancourt
2010 - 2010
- Audit des délais des factures fournisseurs dans le cadre de la loi LME (loi de modernisation de l'économie) qui impose une réduction des délais fournisseurs.
- Mise en place d'un échantillon de proportion.
- Participation au Reporting de gestion mensuel, analyse des coûts et suivi des chantiers
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CMA CGM
- Contrôleur interne
Marseille
2010 - 2011
Contrat d'apprentissage à la CMA CGM Systems avec un master 2 audit interne des organisations de IAE AIX en Provence
CMA CGM Systems est une joint-venture de CMA CGM et IBM :
- Responsable de l’auditabilité des structures finances, commerce et RH de CCS.
- Mise en place des exigences de la loi Sarbanes-Oxley du 31 juillet 2002
- Identification, évaluation des zones de risques et assistance à Audit Interne
- Contribution à l’élaboration des budgets prévisionnels et suivi de la politique d'investissements
- Contrôle de la rentabilité des projets informatiques et analyse des frais généraux
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Cabinet de syndic Plaisant
- Stagiaire au service comptabilité, Marseille
2008 - 2008
- Saisie des écritures (achats, ventes) et établissement des rapprochements bancaires
- Tenue de la situation clients, fournisseurs et participation aux travaux de fin d’exercice
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Gestion Fernande Cormier au CANADA
- Stagiaire en contrôle de gestion
2008 - 2008
Stage réalisé à Montréal, CANADA :
- Élaboration des budgets, tableaux de bord, contrôle des marges et analyse du CA
- Enregistrement de la caisse, optimisation de la trésorerie et relance des fournisseurs
- Saisie des écritures d’achat/vente, recherche et résolution des écarts/incohérences
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Bnp paribas
- Auxiliaire de vacances pendant 3 années 2007,2008,2009
Paris
2007 - 2007
J'ai été :
- en agence bancaire (guichet, au service gestion de portefeuilles clients et plateforme téléphonique.
J'ai effectué :
- Accueil téléphonique, tâches administratives et gestion des dossiers clients
- Découverte du milieu bancaire.