PARIS2010 - 2013Contrôle de la maitrise des risques de crédit et des risques opérationnels sur le réseau de banque de détail en France. Elaboration du diagnostique, sélection des procédures à contrôler, supervision des contrôles et management des équipes, présentation des constats et des préconisations aux audités, suivi des préconisations.
GIE AFER
- Contrôleur interne
2009 - maintenantMission :
Audit des contrôles, optimisation des processus et contrôles (projet SOX Aviva)
Réalisations :
- Le processus de reporting mensuel a été amélioré et des contrôles automatiques ont été mis en place
- Un contrôle des mouvements en suspens a été mis en place pour couvrir le risque de fraude
- Les opérationnels ont été sensibilisés sur le sujet
AVIVA
- Stage Contrôle interne - Projet de certification SOX
BOIS COLOMBES2008 - maintenantMission :
Documentation des processus et contrôles dans le cadre du projet de certification SOX
Réalisations :
- 18 process et 70 contrôles ont été décrits (Rapprochement bancaire, Trésorerie, reporting mensuel, etc.)
- Des zones de risque non couverts ont été mises en évidence
Renault Trucks
- Stage Controlling
Saint-Priest France2007 - maintenantMission : Inventaire des outillages, suivi des procédures d’achat, suivi des projets d’investissement
Réalisations :
- L’information financière a été mise à jour grâce à l’analyse de données extraites de SAP et à l’investigation auprès des fournisseurs et acheteurs.
- Le processus d’achat a été amélioré : un reporting des factures en litige a été mis en place et un lien intranet facilitant la création et le suivi des demandes d’autorisations d’investissement a été développé