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Stéphanie LIOGIER

MONTPELLIER

En résumé

Mes compétences :
Gestion du risque

Entreprises

  • Assurance Mutuelle Des Motards - Secrétaire général

    MONTPELLIER 2015 - maintenant
  • Assurance Mutuelle des Motards - Auditeur Interne

    MONTPELLIER 2011 - 2015 Mise en place de l'audit interne:

    - Rédaction de la Charte d'audit interne
    - création d' outils méthodologiques (plan d'audit / programme de travail / modèle de rapport / ...)
    - cartographie des risques pour définition du plan d'audit
    - réalisation des missions d'audit axées sur la maîtrise des risques
    - conseil à la direction générale
    - déploiement du contrôle interne_sensibilisation et formation auprès des équipes (utilisation du questionnaire Variables culturelles du CI IFACI)
  • Groupe Hersant Média - Controleur financier

    2007 - 2010 Mission : Contrôleur financier siège
    Responsable du pôle sud (Nice Matin, La Provence, Var Matin, Corse Presse…)
    Fonctions : assurer le reporting et la consolidation des filiales, contrôler la structure, rationaliser les charges du groupe, mesurer les opportunités financières, arbitrer les projets de développement…

    Missions transverses :
    - Analyse des risques dans un groupe presse par l’approche processus (thème du mémoire présenté dans le cadre de la validation du Master Contrôle de Gestion et Audit Interne),
    - Participation à l’audit post-acquisition des journaux du Sud (La Provence, Nice Matin, Var Matin),
    - Analyses ponctuelles pour le Directoire et le conseil de surveillance,
    - Mise en place d’un contrat de « rechargement de balances » au sein du groupe GHM ayant pour objectif le financement du poste clients,
    - Participation à l’élaboration des business plans du groupe,
    - Conduite du projet d’études de mise en place d’un Centre de Services Partagés comptables.
  • PriceWaterhouseCoopers Audit Nouvelle-Calédonie - Auditeur financier

    1999 - 2007 Mission : Auditeur dans le cadre de missions de commissariat aux comptes auprès d'entreprises calédoniennes, de filiales et succursales de groupes internationaux.
    Grade : Manager.
    Secteurs audités : Etablissements financiers (Banques, Assurances, Sociétés de crédit), Energie (Compagnies pétrolières, Sociétés minières), Tourisme, Bâtiment, Organismes publics, Concessions automobiles, Entreprises de travaux publics, Industrie, Sociétés d'importation distribution de biens de consommation, Presse, Audiovisuel, Multimédia.

    Méthodologie utilisée :
    - Identification des risques, sectoriels ou spécifiques pouvant avoir un impact sur les états financiers,
    - Compréhension de la manière dont les activités sont produites (systèmes d’information, processus de consolidation…) et contrôlées (outils de pilotage, organisation du contrôle interne, activités de l’audit interne…),
    - Evaluation de la pertinence des contrôles,
    - Validation sur la base de tests.

Formations

  • IAE

    Lyon 2007 - 2008 Contrôle de gestion et audit interne

Réseau

Annuaire des membres :