Menu

Florence MAGONA

Puteaux

En résumé

Mes atouts sont :
* Analyse et contrôle financier (comptabilité générale, analytique, budget, tableau de bord, analyse réel vs prévisionnel, reporting)
* Audit interne (finance, SOX, Auditeur interne ISO 9001 certifié, audit process et IT)
* Maitrise des systèmes d’information ((JDEdwards, SAP, Hyperion, Base de données, excel...)
* Anglais professionnel courant

Mes compétences :
ISO
Audit
Loi Sarbanes-Oxley
Contrôle de gestion
Système d'information
Gestion financière et comptable
Microsoft Word
Gestion de projet

Entreprises

  • Bureau Veritas - Contrôleur financier

    Puteaux 2018 - maintenant CDD - 6 mois - Remplacement congé maternité - - Tecnitas-HydrOcéan
    * Clôture mensuelle (CA, encours, perte à terminaison, Provisions, transfert de charges entre BU)
    *Reporting groupe (indicateur opérationnel)
    * Process budgétaire (Analyse réel vs budget ou Forecast)
    * Analyse des affaires en cours (rentabilité contrats, facturation, temps, sous traitance)
    * Suivi facturation client et recouvrement
    * Suivi des dépenses projet R&D subventionnée
  • Cerfrance - Auditeur Interne - Chef de projet

    Paris 2017 - 2018 CDD d'un an

    => Piloter le projet de changement de logiciel de gestion interne.
     (Procès facturation- encaissement- suivi clients)
    -       Détecter les besoins et écrire un cahier des charges sur l'analyse de la facturation
    - Transposer les procédures actuelles dans le nouvel environnement
    -       Réaliser les reprises de données
    -       Paramétrer le logiciel ISAGI
    -       Réaliser les tests de reprise et de facturation dans ISAGI
    -       Déterminer les besoins en tableaux de bord et tableaux de restitution des différents utilisateurs
    -       Elaborer ces tableaux sur My Report
    -       Rédiger les procédures pour les utilisateurs
    -       Préparer et réaliser les formations utilisateurs
  • Louis Vuitton - Contrôleur de gestion industriel

    Paris 2016 - 2016 CDD de 9 mois du 25 Janvier au 31 Octobre 2016 sur le site de Ste Florence (Vendée)

    • Optimiser la publication hebdomadaire des indicateurs de performance des deux ateliers vendéens (Productivité, Performance matière et Réparation)
    • Garantir la marge industrielle par le chiffrage des nouveaux produits (composantes de coûts matières, main d'œuvre)
    • Clôture mensuel et Budget : valorisation des stocks (env. 8M€), analyse du P&L, capacité de production, MCV, marge globale et aux produits
  • LYDALL - Contrôleur Financier

    2015 - 2016 Mission intérim de Management de transition (2 mois - Site de Saint Nazaire):

    • Définition des processus de clôture financière et reporting Groupe
    • Audit SOX, inventaire physique des stocks
    • Support et participation à deux clôtures comptables
  • SMURFIT KAPPA FRANCE - Contrôleur Financier Adjoint

    Saint-Mandé 2015 - 2015 Site de Carquefou (44)

    • Supervision de la comptabilité générale et clôture des comptes mensuels
    • Reporting Usine/Groupe: analyse des résultats, préparation états de synthèse, budget
    • Contrôle interne (Sarbanes-Oxley) : risques clients, inventaires physiques, valorisation des stocks
  • Crown Holdings - Manager contrôle de gestion et contrôle interne DSI Europe

    Philadelphia 2004 - 2014 Siège Européen à Paris

    ➢ Définition et mise en place du contrôle de gestion du Service Informatique
    • Supervision du processus budgétaire (20M$)
    • Pilotage des clôtures comptables et analytiques
    • Suivi et contrôle des coûts et analyse des écarts (8 pays/Business Unit)
    • Suivi des données financières et de la performance des projets IT
    • Définition et mesure des indicateurs clés de performance

    ➢ Démarche d’audit – contrôle interne
    • Coordination des audits internes et externes (CAC, SOX)
    • Mise en place du contrôle interne de la DSI pour l’accréditation ISO 9001 gestion de la qualité et amélioration continue (Gestion de la performance)
    • Audit des systèmes d’information : processus, application, infrastructure

    ➢ Gestion de projets SI
    • Administration de l’applicatif de gestion et de consolidation financière (Hyperion) pour la division Europe, Amérique et Asie (147 usines -40 pays)
    • Réalisation de pilotes d’outils décisionnel (Oracle, Microsoft, Outlooksoft)
  • EGCC International (KPMG Mali) - Responsable Département Audit

    2003 - 2004 Responsable département Audit chez EGCC International (KPMG) - Bamako – Mali

    - Management / supervision du département Audit (une vingtaine de salariés).
    - Missions d’audit et de commissariat aux comptes dans les secteurs de l’industrie, du service et de l’activité minière.
    - Gestion des plannings de missions, contrôle et validation des rapports des collaborateurs, optimisation des méthodes de travail et animation des formations aux techniques de l’audit externe.
  • GENERAL ELECTRIC Medical System - Contrôleur de gestion junior

    Paris 2001 - 2001 Analyste financier frais fixes chez GENERAL ELECTRIC Medical Systems (78) (Stage de fin d'étude 6 mois)

    - Réduction des coûts fixes de 5%, élaboration des budgets et du reporting mensuel.
    - Analyse des écarts des prévisions budgétaires et des résultats réels du pôle Europe.
    - Mise en place du site intranet (Quick Place) pour le département Finance.
  • KPMG Audit - Auditeur Financier

    Courbevoie 2001 - 2003 Auditeur financier chez KPMG AUDIT Paris – La Défense (92)

    - Missions d’audit et de commissariat aux comptes dans les secteurs de l’industrie et de la distribution auprès de grands groupes internationaux et PME.
    - Missions d’assistance comptable chez les clients.
    - Participation aux études sur l’information financière dans les rapports de gestion de grands groupes de distribution et sur le « gouvernement d’entreprise ».

Formations

Réseau

Annuaire des membres :